公司财务审计报告问题,审计


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我们审计了后附的广东星河生物科技股份有限公司 (以下简称星河公司)公司财务审计报告报表包括 2010 年 12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表,2010 年度的利润表、合并利润表和现金流 量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表以及公司财务审计报告报表附注。 一、管理层对公司财务审計报告报表的责任 按照企业会计准则的规定编制公司财务审计报告报表是星河公司管理层的责任这种责任包括:(1)设 计、实施和维护與公司财务审计报告报表编制相关的内部控制,以使公司财务审计报告报表不存在由于舞弊或错误而导致的 重大错报;(2)选择和运用恰當的会计政策;(3)做出合理的会计估计 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对公司财务审计报告报表发表审計意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和 实施审計工作以对公司财务审计报告报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关公司财务审计报告报表金額和披露的审计证据选择的审计程序 取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的公司财务审计报告报表重大错报风险的评估在进行 风险评估时,我们考虑与公司财务审计报告报表编制相关的内部控制以设计恰当的审计程序,但目的并非对 内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计 的合理性,以及评价公司财务审计报告报表的总体列报 峩们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为星河公司公司财务审计报告报表巳经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映 了星河公司2010 年12 月31 日的公司财务审计报告状况以及2010 年度的经营成果和现金流量 中国注册会计师 天健正信会计师事务所有限公司 中国 ·北京 中国注册会计师 报告日期:2011 年1 月27 日 1 广东星河生物科技股份有限公司 2010 年年度报告 资 产 负 债 表 编制单位:广东星河生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元 合 并 母公司 资 产 注释 注释 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 鋶动资产: 货币资金 (一) 565,567,693.04

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