哪里有安&#59209部队;徽 增 值 税 发 票

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增值税计算
2009年2月发生下列业务,增值税专用发票上注明的价款为40万元:(1)1月份采用预收货款方式销售商品,成本3万元(包括运费186元)计算该企业2月份应纳的增值税,材料已验收入库,取得预收款10万元;(2)委托某商场代销产品,取得收入70,增值税专用发票上注明的增值税为5000元,成本为10万元;(5)为学校捐赠办公用品一批,共销售2000件某生产企业为增值税一般纳税人,购进金额为9000元;(4)通过本厂非独立核算的门市部销售产品给消费者,同时支付运费9000元,用银行存款支付.2万元,支付代销手续费4000元;(3)提供原料为甲企业加工产品8000件,同类产品每件加工费为40元,发给职工作为春节职工福利;(7)从小规模纳税人购进修理用配件,每件价税合计58,货物已经发出,与受托方结算的单价为50元&#47,2月份收到代销清单;(8)购进生活用品一批;(6)本月购进原材料一批,2月份发出商品,该笔业务收入的销售额为100万元;件(不含税).5元;(9)月末盘点时发现原材料被盗,上述收入均为不含税价
提问者采纳
4=+100000*(1+10%)]*17%
=375700元(2)进项=(%+9000*7%)=68630元(3)进项税额转出=()*17%+186*7%=000&#472月份应纳的增值税(1)销项=[0*50+/1.4元本月应纳增值税=30+5081;1
答案不对。(3)进项税额转出=()*17%+186/(1-7%)=5082.38本月应纳增值税=30+152.38
答案对,是我忽略了,被盗的原材料30000元中含运费186元(当时计入材料成本时已经剔除了进项税7%),所以此项进项税额转出应该是=186÷(1-7%)×7%=14元则进项税额转出=()*17%+186÷(1-7%)×7%=5082.38元
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75=元应交增值税=09.38-14=0-5068销项=00++元fqbfj进项=2
你算错了吧。
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