请问购销印花税怎么算交,我单位5月有购销合同 印花税金额超过500元,请问我

请问一下印花税的购销合同金额是税前还是税后金额_百度知道
请问一下印花税的购销合同金额是税前还是税后金额
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企业帐面的购进价和销售价都不含税款,也就是说。因此,销售时的税款列为销项税,都是单列的,现行政策下,也是企业购进和销售的全部帐面金额作为计税基数?增值税是价外税,应该是指的增值税吧,印花税的计税基数(购销合同金额)是不含税的,购进时的税款列为进项税你所问的税前或者税后
提问者评价
谢谢,再请问下,如果4月按税后基数交的,也就是多交了,5月能扣回来吗,如果可以,需要怎么操作?
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企业的账簿如何交纳印花税
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  应税合同金额占比&一览表
  合同种类 核定征收
  计税依据 应税合
  同比例 税 率 适用对象 鉴定选择
  ① ② ③ ④ ⑤
  购销合同 产品销售收入 80% 0.3& 工业(内销)
  购销合同 产品销售收入 100% 工业(外销包括销售给外贸公司出口)
  购销合同 商品销售收入 50% 0.3& 商业(内销)
  购销合同 产品销售收入 100% 商业(外销包括销售给外贸公司出口)
  购销合同 房地产经营收入(含预收帐款) 100% 0.3& 房地产开发业
  建设安装工程承包合同 发包项目支付金额 100%
  建设安装工程承包合同 建设安装收入 100% 0.3& 建筑安装业
  货物运输合同 运输收入 100% 0.5& 运输业、其他企业
  财产保险合同 保费收入 100% 1& 保险业、其他企业
  借款合同 贷款金额 100% 0.05& 金融业、其他企业
  财产租赁合同 租赁金额 100% 1& 财产租赁中介公司、其他企业
  加工承揽合同 加工或承揽收入 100% 0.5& 加工或其他企业
  建筑工程勘察设计合同 勘察设计收入 100% 0.5& 建筑工程勘察设计企业
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  注:当期应交印花税=②&③&④
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