内账收到合伙人怎么分红分红给银行承兑的会计分录

一般纳税人,销售货款40万,收到银行承兑汇票52万,用银行转账12万还多余的货款,请问会计分录怎么做?_百度知道
一般纳税人,销售货款40万,收到银行承兑汇票52万,用银行转账12万还多余的货款,请问会计分录怎么做?
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借:应收票据
贷:主营业务收入
请问:52万是含税金额,当时开出了发票40万(含税金额),请问会计分录怎么做?
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非常感谢!
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出门在外也不愁我公司已把发票开给对方,后收到银行承兑汇票,怎样处理?还有转账错误,银行一进一出,不用处理吗?_百度知道
我公司已把发票开给对方,后收到银行承兑汇票,怎样处理?还有转账错误,银行一进一出,不用处理吗?
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应收账款-A 转账错误 你先不要处理 到月底拿银行对账单的时候 看银行对账单上有:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额) 收到票据借,你做:应交票据贷,没有你不做开出发票借:应收账款-A贷
我不记得收到汇票的日期了,怎么办。如果对账单上有一进一出呢?
收到银行承兑汇票是不通过银行的
所以不用在银行账上体现。等你下次到期收款了借:银行存款贷:应收票据你们银行才会有显示。
我说的是转账错误,银行对账单上有显示一进一出,也不用处理吗?
有你就处理一付一收的银行凭证
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谢谢你帮我大忙了
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我不是高手:应收帐款 贷。银行有一进一出你就正常做帐呗银行承兑收到时没开收据吗?日期没关系吧:应收帐款,对帐单余额得对上。
进时借,回答应该没错,出时借贷方掉个方向 借:银行存款 贷,只在小企业干一年多:银行存款
没开收据,我问的问题不是一个企业。
没关系,用复印件做帐呗。
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出门在外也不愁收到银行承兑汇票的会计分录做收还是转_百度知道
收到银行承兑汇票的会计分录做收还是转
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它与应收账款的性质差不多,因为银行承兑汇票毕竟不是企业的货币资金:
借:主营业收入等科目
你说我的回答有一定的道理吗:应收票据
能给个最佳答案吗最好是作转账凭证。作账时
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谢谢大家最佳答案只能有一个啊 下次给你们吧
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付,因为只是收到、转”的话,那么就应该是转账凭证,暂不涉及现金或银行如果记账凭证分“收
看你记账的记字号如何分类了
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出门在外也不愁收到预付款为银行承兑20W,并开票,求详细会计分录_百度知道
收到预付款为银行承兑20W,并开票,求详细会计分录
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应收票据(后期收到原件汇票)
贷:借:库存商品31:借:其他货币资金-在途货币资金
贷:借、结转应收和预收:预收账款收到承兑汇票复印件时:主营业务成本
贷:主营业务收入
应交税费借:应收账款
贷:其他货币资金-在途货币资金2、开票时:预收账款借:借:应收票据
贷、收到承兑汇票原件时:预收账款
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20W贷:借已开票:借:应付账款
20W发出商品后,未发货:主营业务收入贷:银行存款 贷:应付账款
借:应收票据贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项)
借: 其他货币资金贷: 预收账款
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出门在外也不愁您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
借:应收票据
贷:主营业务收入
贷:应交税金--增值税(销项税额)
2、票据到期后
借:银行存款
贷:应收票据
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