如何在U8中用友t3怎么建立年度账新的年度账

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[判断题] U8系统建立年度账时是将基础档案和期初余额结转到下年。
A . 正确B . 错误
系统管理一次只能对一个账套的某一个年度账进行用户权限分配。 正确。
系统管理对用户的权限在任何时间都能修改和删除。 正确。
U8进行年度结转时,供应链部分可以按模块进行单独的结转。 正确。
U8系统存货档案最多支持16个自由项。 正确。
客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系,主要为了处理既是客户又是供应商的往来单位,这种对应关系只能一对一。 正确。
U8系统建立年度账时是将基础档案和期初余额结转到下年。
参考答案:正确
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用友 u810 本年度未结账 下年度帐套库可以建立吗
提问时间: 20:03:34
用友u810本年度未结账下年度帐套库可以建立吗
浏览次数:3740
没有建立新的年度帐吧,10.1年结就点两下,期初余额开账结转。那就不能跨年份查询了,不知道我这么说你明白不,建立新的会计年份是不会有这个问题描述不够清楚。账套,是会计电算化前提下,应用会计软件,设置的经济实体的所有往来信息的一整套记录(会计凭证、帐簿)、会计报表和统计分析报表。一般一个企业只用一个帐套,如果企业有几个下属的独立核算的实体,就可以建几个帐套。帐套之间是相对独立的,也就是说:建立、删除或修改一个帐套中的数据,不会对其他帐套有任何影响.&br/&2.年度账是指单位某年的帐。按照编制的调整凭证,登记相关的明细账,月末,进行汇总登记总帐。月末结帐后,在编制资产相关信息负债表时,要调整&未分配利润&和&在建工程&项目的期初数。 10:05 补充问题1、不好意思,上面的分录打错了,是&利润分配-未分配利润&科目怎么登帐。
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用友-U8怎么建立新年度帐
提问时间: 05:47:09
用友-U8怎么建立新年度帐
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首先要把当前年度12月份正常结账,然后新建新一年度的年度账,然后结转上年数据,步骤如下:&br/&&br/&  1.打开系统管理&br/&  2.点击系统菜单选择注册&br/&  3.用户名输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度&br/&  4.登录后,选择年度账下的建立&br/&  5.出现建立年度账对话框,点击确认&br/&  6.确认建立年度账,点击是,等待建立年度账。&br/&&br/&  参考:http://jingyan.baidu.com/article/5bbb5a1b3fed1613eba179ae.html。如果不需要修改的直接在&&结转上年数据哪里(结转你相应使用的U8模块就行了)不过所有前提是你上年度必须所有应用模块都结帐,年限是你要建立年度帐的年限)&&年度账&&建立年度账&br/&年度账建立好以后如果你要进行新的会计科目啊,谢谢,及其他设置的那么就不要进行上年数据结转。
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用友U8采购帐套,如何年终结账,转到下年
用友U8采购帐套,如何年终结账,转到下年,很急啊 到现在还没结账啊 (请有经验的老师详细说明步骤,和注意事项)谢谢啊
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1:用用友自带工具备份: 系统管理--admin(或帐套主管)注册--帐套--输出(选择你要备份的帐套) 在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有UFDATA_帐套号_年度,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---所有任务---备份数据库.....(后面略,没有IE部门人员或不懂SQL的建议用第一种方法备份) U8系列产品年结专题资料汇编(年)&此所列补丁和年度结转相关,不一定能单独使用,请一定要把补丁打全后才能正确使用。3:做好帐套检查工作&用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题) 本工具适用于U8.2X和U8.5X, 1.&检查结构内容 2.&检查上年数据基础档案是否全部转入新年度3.&检查上年数据的一致性中国会计社区,会计, 年度结转可以分为三大步:建新年度帐;上年结帐;新年结转&建新年度帐详细过程为:进入系统管理,选择注册功能,以账套主管的身份进行注册,然后选择结转账套及本会计年度,单击确定。单击年度账建立,系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度,单击确认按钮,系统自动建立新年度的帐。2)上年结帐应注意:若用了工资,12月份操作月末处理,系统会提示:请结转上年数据操作信息。此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库,之后在新的年度中结转上年工资数据,否则,在总帐系统中进行12月份结帐时,工作检查将不会通过,因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。存货核算、固定资产12月结帐、工资做完年度结转、总帐12月结帐都完成后上年才算完成结帐。3)结转时注意:在系统管理里,以帐套管理员注册到新年度帐里,然后在年度帐-结转上年数据里进行结转,若结转上年数据按钮置灰,说明注册的年度不对,还在上年度里,重新注册即可,按提示结转即可。&&
对于怎样把有余额的账户余额结转下年,实际工作中有以下两种不规范的方法:  (1)将本账户年末余额,以相反的方向记入最后一笔账下的发生额内,例如某账户年末为借方余额,在结账时,将此项余额填列在贷方发生额栏内(余额如为贷方,则作相反记录),在摘要栏填明&结转下年&字样,在&借或贷&栏内填&平&字并在余额栏的&元&位上填列符号,表示账目已经结平。(3)对需要结计本年累计发生额的账户,按月结出本年累计发生额,在&本月合计&字样下划一条通栏单红线后,下面一行摘要栏注明&本年累计&字样,并结出发生额及余额,并在&本年累计&行下划一条通栏单红线。例如,某账户年末为借方余额,在结账时,将此项余额填列在贷方发生额栏内(余额如为贷方,则作相反记录),在摘要栏填明&结转下年&字样,在&借或贷&栏内填&平&字并在余额栏的&元&位上填列&0&符号,表示账目已经结平。
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