进项税额转出2015年2016年虚开进项税额转出分录录

进项税金转出会计分录_中华文本库
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不可以转回的哈 进项税额转出的会计分录
16:40zhaoqihui_ | 浏览 68603 次 学习 我公司购进固定资产,进项税额已认证抵扣,但后来发现品名开错了,须...
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9月份我公司认证了一张销货方9月20号开出且作废的发票9月份做的分录是 借:库存商品
应交税费-应交增值税(进项税额) 35005.47
贷:应付账款 240920对方9月30号又重新开了一张一模一样的发票,并且又寄给了我们,我公司10月份对9月30号的发票又进行了认证。10月30号对方才告知我们,9月20号的发票在9月份已经作废需要退回,所以9月30号才又开出了一张一样的发票又寄给了我们。由于之前我们并不知情,对两张发票都进行了认证,实际只收了一次货,所以认证的9月30的发票还没有写分录请问各位这种情况改怎么处理?10月份进项税额转出分录改如何编写
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原来的帐反过来做一遍就可以了吧,报税的时候申报表里也做个进项转出
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人非生而知之者,孰能无惑。惑而不从师,其为惑也,终不解矣。
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把9月20号的做个红字分录冲销把涉及的进项税额填在申报表的 红字专用发票通知单注明的进项税额
注册税务师
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进项转出分录借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)&&&& 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
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做账相反分录,税务进项转出申报
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我的新动态增值税已抵扣,后面查出发票失控,进项税额转出的分录怎么做? - 知乎8被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="2分享邀请回答1添加评论分享收藏感谢收起1添加评论分享收藏感谢收起写回答

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