公对公转帐算什么支出规定先转帐后开票或者是见票在转帐吗?遇到这种一家要见款才开票一家又要见票才转帐该如何处理

公对公账户转账一定要开发票吗?_百度知道
公对公账户转账一定要开发票吗?
请问一下,公对公转账.一定要开发票的吗?这是我们公司借款给另一家公司的.
我有更好的答案
转账不需要发票,不管是公对公还是公对私。 只有应税业务需要发票,也就是说需要发票的是开展业务,跟怎么收款没有关系。公账户转账支票的使用,公司开出转账支票给个人账户持卡人,持卡人在支票可受理的银行网点办理资金转入。这一种方法有一个弊端,那就是一旦发生支票丢失或者无法办理都会比较麻烦。使用企业网上银行办理对公账户转账私人账户,在银行办理企业网上银行之后,下载好一系列安全证书,就可以登录网上银行将资金直接转入个人账户中,这种方式非常方便、快捷又有安全保障,广受各公司的极力推崇。
给个收到条 你的老板签字就可以了 属于借款
本回答被提问者采纳
大哥,借钱是没有发票的,又没做买卖
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开增值税发票必须公对公转账吗
你好!我们公司的客户付了我们现金要开专票,金额大概是9万元。可以吗?税务上对这一块有什么特殊要求吗?请速解答!谢谢!
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你好,稳妥起见,建议咨询单位财务人员或者税务局。
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采购、付款及发票管理制k度().doc 24页
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采购货物(工程劳务)合同、付款及
发票管理制度
目的:为规范公司各类采购货物(工程劳务)合同、付款及采购(或劳务)发票的管理,结合公司实际情况,制定本制度。
适用范围:**公司
内容:公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几种情况处理:(1)、预付款业务,(2)、货到付款业务,(3)、现结购买成品业务。
第一条、财务对合同管理规定
公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同(对于零星办公用品的采购,价值在1000元以下的,凭经部门经理核准的采购计划单进行采购,不需订合同,金额在元之间的需总经理授权进行采购),具体规定如下:
(一)、合同的签订及审批
1、采购业务合同:公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同的签订应由供应部采购业务经办人经根据经批准的《采购计划单》及《采购合同价格申报单》进行。
《采购计划单》、《采购价格申报单》及《采购合同》按采购物资属性及价值不同由相应的领导审批:(1)、正常用直接用于工程项目及办公用品等低值易耗品采购由分管经理批准;(2)、工程进场物资、设备等固定资产采购,采购价值2万元以下的由分管副总批准,超过2万元的由总经理(艺术总监)批准。(3)、对于设立最低库存量的材料物资,由采购部提出《采购计划单》经保管员核实库存报分管副总批准后实施采购。
2、工程劳务业务合同:公司所有工程建设及设备安装、维修等接受劳务业务,应提前计划工程劳务人数、金额、路程、食宿及相关费用制作工程预算表并签订劳务合同。合同额在5000元以下的劳务合同及工程预算表由分管经理批准,超过5000元以上的劳务合同及工程预算单由总经理批准。
(二)、合同内容填写要求
(1)、合同内容应按规范格式内容完整填写,合同中要特别约定发票事项(采购业务需分增值税专用发票与增值税普通发票,接受劳务需取得本公司主管税务机关许可的劳务发票,并注明出具时限为收货后一个月内寄达)、详细品名规格单价、结算方式、结算时限、费用承担及供应商(服务商)帐号信息等内容。
(三)、合同的报送及执行
(1)、合同报送:各类采购及工程劳务合同由公司各分管业务责任人及商务代表负责签订,报分管领导核准后由业务经办人将生效的合同报送一份到财务部材料会计处存,同时实施采购。
(2)、合同执行:所有采购合同业务均应由供应部实施采购,劳务合同由工程设备部执行实施,对于特殊情况下经总经理特批的采购(工程劳务)业务除外。财务部将按合同约定执行付款事宜,款项支付与否及支付方式原则上按合同规定正常办理。在付款时,除支付财务帐面应付帐款外,在提交用款申请的同时还应附有合同,对一次签定合同、同一价格多次进货的,在第一次进货时发票要附合同,在以后价格不变的业务发票后可不附合同,但要在价格发生变化时的第一笔业务发票后附有供货方的调价函(各类包装材料采购业务,供应部采购员应于每月5日前报一份经董事长批准的按不同供应商分材质、规格填列的各类物资材料采购价格表交财务部,作审核采购价格之参考依据。月中如有变化应及时列表经董事长批准后报至财务部备案)。
(3)、财务部不受理涂改及未经公司董事长(总经理)或有总经理授权签批的合同。
第二条、付款管理规定
采购(往来)付款业务流程图:业务经手人持用款申请(含附件)→1、财务部往来会计核实→2、申请人分管领导签字→3、财务负责人签字→4、董事长(总经理)签批→5、财务出纳员付款
所有因采购货物、接受劳务的付款业务均需凭经核准的“用款申请”付款。“用款申请”由业务经办人出具,经财务部往来会计、部门负责人及分管领导审核,报财务及总经理审批后,按财务管理制度规定手续办理付款事宜。各采购业务经办人员应对所提交的用款申请中列示的收款人信息及帐号的真实性、准确性负责,如因提供收款人信息不真实造成财务误付款,给公司带来经济损失的,由采购业务责任人承担责任;因用款申请中收款人帐号信息错误造成退汇、退票的,该笔业务金融机构手续费由业务责任人个人承担,由此造成的误工误产及一切后果由业务责任人承担。所有付款业务的用款申请单,除第一次付款的新增供应商外,均需由业务经办人到财务部往来会计处查询并填写与收款单位帐面往来余额情况后方可继续下一流程环节。业务经办人在申请正常业务付款时需持“用款申请”依上述签批流程图顺序依次履行签字手续,如因董事长出差不能及时签批的,经财务负责人签批后付款;如属特殊业务付款,则由业务部门负责人、董事长签批,最后交财务负责人审核后付款。出纳员在接到业务经办人交来的经财务负责人或董事长总经理批准付款的用款申请时,按实际批复的付款金额及付款方式付款,如果批复付款栏及批复付款方式栏为空的,按申请付款金额及付款方式办理付款手续。
1、预付款业务:无特殊情况,除采购进场急需材料业务外,其他预付款业务在未结算总货款或工程款前,不得预付全部价款
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