不合理的费用调出属于投资收益纳税调减增还是投资收益纳税调减减

纳税调增应该如何调?是个什么含义?_百度知道
纳税调增应该如何调?是个什么含义?
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“纳税调增”,集中体现在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表》(A类)附表(三)《纳税调整项目明细表》上面,当然,这里的调整,有调减,也有调增。 相对于调增项目而言,主要分为以下几类: 一、收入类调整项目 二、扣除类项目:这个是纳税调整的核心,对任何实行查账征收的企业,除非你没有任何业务发生(即填报数据都为0),否则必存在调整。下面就这个项目的调整谈其中几个既常见又重要的指标。(一)、福利费支出:按最新企业所得税法实施条例规定,福利费支出只能按全年实际工资、薪金发生总额的14%扣除,超过部分,作纳税调增,并且也不得结转以后纳税年度扣除; (二)、职工教育经费支出:扣除依据同上,不超过2.5%,超过部分,可结转以后纳税年度扣除;(三)、工会经费:扣除依据同上,不超过2%,超过部分,作纳税调增,并且不得结转以后纳税年度扣除; (四)、业务招待费:按年度业务招待费实际发生额的60%与附表一(1)《收入明细表》营业(销售)收入(这里的收入指的是业务收入[含主营业务收入和其他业务收入]和税法上规定的视同销售收入之和,营业外收入不作为计算依据)的5‰比较,取两都中的小者,将实际发生和招待费与较小者比较后的差额填列,十有八九都有调增。 (五)、广告费和业务宣传费,附表一(1)《收入明细表》营业(销售)收入15%为限额扣除,超过部分,可对结转以后纳税年度扣除。 (六)、捐赠支出:须符合捐赠规定的条件,以不超过年度会计利润12%限额扣除,超过部分,调增,且不可结转以后纳税年度扣除。 (七)、利息支出:不能超过同期同类银行贷款利率,超过部分,调增,且不可结转以后纳税年度扣除。
那么就应该按照税法的规定扣除,费用减少了,自然利润就增加了.5%当年扣除,超出部分准予以后纳税年度扣除)、业务招待费(按实际支出的60%和营业收入的5%。熟低计量)、公益性捐赠支出、广告费及业务宣传费(营业收入的15%准予扣除纳税调整增加额主要包括税法规定允许扣除项目中,以及以计入当期损失但税法规定不允许扣除的项目(如税收滞纳金、行政性罚款,企业已计入费用但超过税法规定扣除标准的金额(如超过税法规定标准和职工福利费(工资薪金总额的14%),超过部分准予以后纳税年度扣除)、工会经费(工资薪金总额的2%)、罚金等等)、职工教育经费(工资薪金总额的2。 如果你的账目中包含有以上费用
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3秒自动关闭窗口所得税纳税调增事项和纳税调减事项_中华会计网校论坛
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纳税调增事项:①超标的业务招待费,超过税法允许抵扣的工资金额;②行政性罚款;③除通过制定的福利机构进行的捐赠以外的其他捐赠,只有通过专门的福利机构进行捐赠的部分才允许扣除,其他的比如直接对外捐赠不允许扣除。
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纳税调减事项:①国库券利息收入;②长期股权投资权益法下被投资方实现净利润时投资方确认的投资收益也是作为非暂时性差异,调减当期应纳税所得额。
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纳税调增还是纳税调减,关键是看税务角度和会计角度是如何确认收入和费用的。收入:税务角度确认,会计角度没有确认,计算会计利润时候也没有加,所以要调增会计利润。税务角度不确认,会计角度确认,计算会计利润时候加了,所以要调减会计利润。费用:税务角度确认,会计角度没有确认,计算会计利润时候也没有减,所以要调减会计利润。税务角度不确认,会计角度确认,计算会计利润时候减去了,所以要调增会计利润。
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我的新动态所得税汇算清缴调增和调减应怎样理解_百度知道
所得税汇算清缴调增和调减应怎样理解
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所得税汇算清缴总的原则就是:通过比较资产负债表上列示的资产、负债按照企业会计准则规定的账面价值与按照税法规定确定的计税基础,对于两者之间的差额归入应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,确认相关的递延所得税资产与递延所得税负债,并在此基础上确定每一期间利润表中的所得税费用。(一)纳税调整增加额1、会计准则不作为收益计入财务报表,但在计算应纳税所得额时作为收益需要交纳所得税。例如:发出商品,会计不确认为收入,税法确认收入,那纳税调整就要调增,要多交税2、会计准则确认为费用或损失计入财务报表,但在计算应纳税所得额时不允许扣减或不允许全额扣减。例如:税收滞纳金,会计计入营业外支出可以扣除,税法不允许扣除,那纳税调增就要调增,多交税(二)纳税调整减少额1、会计准则作为收益计入财务报表,但在计算应纳税所得额时不确认为收益.例如:国债利息,会计确认为收益,税法国债利息是免税的,可以扣除,纳税调减2、会计准则不确认为费用或损失,但在计算应纳税所得额时允许扣减。例如:三新技术的研发费用,税法可以加计扣除50%例如:
采纳率:51%
税务要求你按照税法多于会计的部分缴纳的就调增应纳税所得额。调减的意思是这个部分不需要缴税或者多交了。
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调增和调减要看分收入还是费用。不可以在税前列支的收入和费用,就要做调减,调减费用可以理解为增加应纳税所得,调减收入可理解为减少应纳税所得。
会计上权责发生制,税务上收付实现制,就会产生差异,清缴时以税务为准,会计差异按照税务调整。
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纳税调整明细表中的招待费的调增金额是什么意思
是指需要补缴的税款吗
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业务招待费在所得税前扣除有比例的,超过比例了,就要纳税调增,就是减少业务招待费,增加利润,就叫调增。一般比例是收入是千分之五的60%,允许在所得税前扣除。超出的部分都要纳税调增。(具体按照当地政策)
调增金额是指调增你的应纳税所得额,相反,调减金额就是调减你的应纳税所得额。调增金额说白了就是你的业务招待费不能税前全额扣除,调增部分就是不能扣除的部分。
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不是,是不能全额扣除的项目,需要把不能扣除的部分计算到应纳税所得额中。
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