客户去年预存顺丰代收货款电子对账10000元已上账成预付款,今年发货11800元,又银行转款1800元补了差价。凭

教你怎么开外币帐户
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教你怎么开外币帐户
香港公司开户两种方式:
1.离岸帐户:(如董事和股东不方便过去香港)
可以直接转帐到内地的公司帐户上,然后去核销退税,就可以了。
可以转帐到内地个人帐户,然后直接去银行结汇,只是内地受金融管制,每个身份证只可以每年结汇5万USD.如金额大的话,可以请亲朋好友多开几个私人帐户,就解决问题了。
2.香港本地帐户: (如董事和股东方便去香港)
除以上两个方式以外。在香港汇丰银行开公司帐户的话,可以在内地汇丰银行的ATM机上每天取2万RMB的现金(手续费150)。这样基本可以解决资金问题。
内地开”离岸帐户”的银行:
内资银行主要有(交通、招商、深发展、浦发展、厦门国际、广发银行等) 外资银行主要有(汇丰、东亚、恒生、德意志、星展、盘古、菲律宾首都银行等) 一般我公司推荐开”深圳发展银行”:
深发展银行:
深发展银行开公司帐户不需要启动资金 (一般银行要求5W美金的启动资金), 有网上银行,网络转帐手续费比较便宜,网银转个人账户是5-20美金/笔,转公司是账户是20-25美金/笔,操作简单。但深发展有日平均余额的限制,如日平均少于美金的话需支付帐户管理费用10美金(每个支行的情况不同)。网银使用费免。免汇入费.
香港本地开公司帐户:
我公司推荐香港汇丰银行:
香港汇丰银行:
1.汇丰银行现时开的帐户是0月费,不管结余多少,每月都无管理费,如使用柜台服务/月:0-6次免费,7-12次每月75元,超过12次每月75元再加第13次交易起的额外每次交易另加港币10元。
2.汇丰帐户的转帐费用没有减免:网上银行:收款每收一笔55元,转款去国内银行每笔90元,转去海外其他国家每笔100元,紧记转帐费用银行是一定按标准收的,从没有做过豁免的。
“理财易”转帐网上操作费用:(现时汇丰银行开设的帐户类型)
港元/美元/欧元转账至本地其它银行
自动转账付款(每项交易)
港币0.55元
汇出电汇-香港以外地区
汇出电汇至中国内地 - 汇丰集团成员
电汇包含中文字的额外收费
账户进账扣款
账户管理费
1. 离岸帐户:我公司免费协助,提供银行电话和地址,带上公司资料直接去银行开户既可.
2. 香港本地帐户:
1)预约开户:香港开户860.00:含银行查册费,公司派专人陪同,客户经理亲自接待,VIP通道开户。(也可开立私人账户) 2)视频见证开户: 收取服务费用1200元,可在北京,上海,广州,深圳,成都,杭州等地开户不用过香港,在内地开力香港汇丰银行的香港本地账户 .
银行开户必备文件:(原件)
1.注册证书
2.商业登记证
4.公司章程一本
5.公司签名章(长条形)
6.各董事有效身份证和港澳通行证
7.汇丰银行开户需预存港币5000元
&&&&&&&&&&
香港顾问一:
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深圳市罗湖区佳宁娜广场A座1804室
手机: 王小姐
九龙旺角道33号凯途发展大厦704
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2016年代扣学费通知
&&(点击:)
四川华新现代职业学院关于委托中国建设银行 股份有限公司成都经济技术开发区支行进行代收费的通知 & 各位同学: 为方便老生交费,提高收费工作效率,同时避免长途携带现金的不安全和现场交费的费时、拥挤,我校与中国建设银行股份有限公司(简称建行)成都经济技术开发区支行合作,采取每年8月中旬对老生收费实行委托银行集中代扣方式,即老生在新学期报到前,在建行龙卡上预存足够的现金,银行统一转款代收。现将有关事项通知如下: 一、银行开立帐户及发卡 建行成都经济技术开发区支行去年已为每位老生办理一张建行龙卡,龙卡为建行储蓄卡,视同活期储蓄帐户,可在全国范围内使用。此卡除用于学生交费外,也可作为学生生活费的储蓄卡。为保证龙卡的正确使用,请详细阅读《建行龙卡储蓄卡使用说明》。&&如果去年您未办理建行龙卡,请自行到建行成都经济技术开发区支行办理。 如果您已经自行办理了建行龙卡,请将卡号报到班主任处,银行将根据您提供的卡号进行代收学费。(需要注意的是,您所办理的建行龙卡必须是成都市内的。) 二、交费流程及注意事项 1、请务必妥善保管建行龙卡,并避免与手机等带磁性物体接触,以免消磁。 &&2、收到新办理的龙卡后,请学生本人立即带上本人身份证件和建行龙卡到全国建行任一营业网点柜台,将初始密码955330修改为便于记忆的密码。 3、老生应于8月15日前,在收到的龙卡上预存足够应交费的现金(见报到须知中“收费一览表”金额),且预存金额应大于应交费伍拾元以上,(最后学费及代收费总金额以实际扣款为准)。存入方式有三种: (1)持卡或凭卡号到当地建行网点,将现金存入卡内; (2)若当地无建行网点,可在当地工行、农行、中行等银行办理电汇业务,“收款人”填写:学生姓名(与本人身份证姓名相符),“收款帐号”填写:学生收到的龙卡卡号,“收款银行”填写:建行成都十陵分理处。 委托银行扣款时间截止到8月15日。 (3)可采用在当地的商业银行或邮政银行办理电汇业务方式缴纳,即学生在学校规定时间前将应交纳的学费、住宿费、代管教材费、大学生医保费等汇入学院提供的两个账号内,并在汇款用途上一定要注明汇款人姓名(学生名字)、学号、专业等详细信息,并请妥善保管汇款回执备查。 汇入账号: ①收款单位:四川华新现代职业学院 &收款帐号: &开户行名称:建行成都十陵分理处 ②收款单位:四川华新现代职业学院 &&&收款帐号: &&&开户行名称:成都农商银行龙泉驿西河支行 4、学生在规定时间内将钱存入所发的银行卡上,即表明学生授权银行代扣应交费用。8月16日银行将根据学校计划财务处核定的学生交费名单及应交金额进行自动转帐代收。 5、报到时,已提前在卡上预存应交学费并代扣成功的老生及通过电汇方式将学费及代收费汇入学院账户的老生,在学院班主任处领取交费发票;现场刷卡或现金交费的老生,在交费处领取发票。交费后学校出具的发票是学生已交费的凭据,请勿遗失,学生只有在收到学校的交费发票后,交费手续才算完成。 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&四川华新现代职业学院&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016年6月
Copyright (C) 2009 四川华新现代职业学院 All Rights Reserved.招生咨询电话:028-&&&&传真:028- &&&邮箱:地址:四川成都市成洛大道3833号&& 邮编:610107&&&&技术支持:&&&&蜀ICP备号预付款退款该如何做账?_百度知道
预付款退款该如何做账?
公司购入一台机器,预付对方1万元,由于机器出现问题要求退款,经双方协调,忘高手给予指点,退款9千元,还有一千是不是入营业外支出啊?(没有提坏账准备)本人是新手!谢谢了
我有更好的答案
预付款退款账务处理为借:银行存款,贷:预付账款。预付款是一种支付手段,其目的是解决合同一方周转资金短缺。预付款不具有担保债的履行的作用,也不能证明合同的成立。收受预付款一方违约,只须返还所收款项,而无须双倍返还。此外,法律对预付款的使用有严格规定,当事人不得任意在合同往来中设置预付款项,而对定金则无此限制。
借:预付帐款
10000贷:银行存款
10000借:银行存款
9000借:固定资产清理
1000贷:固定资产
本回答被提问者采纳
般在订货时。一旦买卖成交了,把预付款与补交款一并计入收入帐,是需交预付款(定金)。要单列记账;当预付款退款时,说明订货退订,在单列记账中取消即可
是不是还在可以退货期限?要是在,对方处理不对.假如,双方商量好了,你们也认可,我到是建议,通过其他方式方法处理,就不要这样了.比如:报销等
我觉得是应该是进入到营业外支出,应该没有问题吧。。
为什么只退了9千块 ?很关注这个
我觉得应该是··借:银行存款 9000
营业外支出
贷:固定资产
10000你购进来借什么科目就贷什么科目,,我也是新手
刚刚毕业没有多久,,还请大家多多帮我
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购买材料,价款48717.95元,增值税额8282.0元,冲销原预付款30000元,不足部分以银行存款支付的会计分录怎么做
我有更好的答案
这个分录可以分为两笔来做的,一笔是收到增值税发票也就是冲销预付款,第二笔是以银行存款支付差额货款;当然也可以把这两笔分录合成一笔来做的。收到增值税发票冲销预付款的会计分录:借:库存商品/原材料&48717.95& & & &应交税费/应交增值税/进项税 8282.05& & & &贷:预付账款 30000以银行存款支付差额货款的会计分录:借:预付账款 27000& & & 贷:银行存款 27000
分录及分录中的数值如下借:原材料
48717请你再看一下增值税额是不是8282.05元啊.95
应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
27000如果 增值税额不是8282,进项数额是8282.05元,如果是的话
本回答被提问者和网友采纳
借:原材料
48717.95应交税费-应交增值税(进项税额)8282贷:预付账款
56999.95银行存款
来自:求助得到的回答
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)8282
贷:预付账款
56999.95借:预付账款
贷:银行存款
借:原材料-48717.95
应交增值税-进项8282
贷:预付账款--30000
银行存款--26999.95
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收到预付款怎么做分录,发货的时候还没收到另一部分款怎么做分录
不涉及开发票
我有更好的答案
收到预付款,借:银行存款贷:预收账款发货的时候还没收到另一部分款,借:预收账款(先收到的预付款)
应收账款(下欠的还没收到的)贷:主营业务收入
采纳率:85%
来自团队:
没开票给人家,那你是没有原始凭证做第二笔分录的,第二笔分录必须是在开票的基础上做的,以前跟这家公司用的什么往来科目.发货的时候还没收到另一部分款,(预收账款的余额在借方的话,说明他们欠你钱了,预收账款还是应收账款,不管以后发生先付款、还是他们有欠款的。现在假设你们之前用的“预收账款”科目1,借,都要跟之前用同一个科目来核算,如果是第一次做生意,那就按第一笔交易来确定跟他们的往来科目,这样便于你们往来对账:预收账款
贷.收到预付款:银行存款
贷:主营业务收入补充一下:如果不涉及开票的话,也就是后来发货了:预收账款2,懂吗?)
借首先,你要看看你们帐套里
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