小规模定额个税申报表怎么填个税填啥表

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个体户申报个人所得税的问题!!
现在每月定额交几十元的税款,具体的利润自己都不知道,请问怎么样申报?如果不申报,税务局有什么具体方法监控?谢谢了!!!
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  根据你所说,你交的是定额税,不用另外交个人所得税。税务局会根据你的销售额来控制你的税金,例如,你的定额税是100元,你的销售发票上总销售额为25000元,那么,应缴税额为:00元,减去你已经交过的定额税100元,剩余900元就是你应该补缴的营业税。
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server is ok个人独资企业如何报税?-百科大全-就爱阅读网
个人独资企业如何报税?
个人独资企业在所得税方面适用于个人所得税,其他税收方面与其他内资企业一样。
1.缴纳营业税,城建税,教育附加是对的2.如果是交个人所得税的话,是定的个税还是要求?.3.你计算的个税是工资薪金所得。不是个税的算法,如是定了个税可以是按1%来缴纳
呵呵,根据销售额有了增值税,再根据增值税有了城建税、教育附加费、河道堤防费。是简易征收型的,企业所得税根据销售额来;是查账征收型的,企业所得税根据利润来,还有个人所得税当然是根据个人所来来算个,每个月15号前都交报表个,就这些税表,再加利润表、资产负债表、再是几张信息表。呵呵,我是在上海个,也许这些对你一点用处都没,哈哈,我不了解深圳呀!所以没帮上忙也不为过喔!
个人独资企业没有严格要求做账。个人独资企业在所得税方面适用于个人所得税,在其他税收方面与其他内资企业一样。对小型的个人独资企业而言,由于一般会计核算工作较为薄弱,具体计算应纳税额较为困难。因此,税务机关从加强税收征管原则出发,简化征收方式,采用查定征收,或者定额定期征收等方式。1。查定征收,一般称为“带征税”。一般按照所处的行业不同,确定不同的带征税综合税率,其中包括了大部分的税种(含个人独资企业所得税,但不含企业员工的个人所得税)在内,税率在10%左右。在计算税款时,根据销售收入乘以税率即可。2。定额定期征收,一般称为“定额税”。它是由税务机关根据纳税户的具体情况,核定每期应当交纳的综合税税款,并在一定期间内保持不变。纳税人只需在规定期限内,按照核定的税额,足额解交银行(国库)即可。至于你交纳税款实际采用的方式及税率(或定额),需要在你办理完税务登记后,由主管税务机关根据你的具体情况来核定了,一般不是你可以自行选择的。当然,如果你的会计核算工作健全的话(需要税务机关认可),即转为正常纳税户,实行查帐征收方式,那么,在纳税方面,与一般的正常纳税户(如企事业单位)就没有区别了。在税务机关未核定之前的税收问题,如果核定时,明确核定之前亦适用核定税率的话,在核定之后,税务机关一般会进行清算,多退少补。所以,你不用担心,最多在核定之前,你可以做的是加强与税务机关的沟通联系,让其对你企业的情况能够做出一个比较客观(或者说在合法条件下,有利于你)的判断。
税率要看你是什么性质的企业小规模纳税人,增值税率是4%,明年1月1日起改为3%;一般纳税人,增值税率是17%,但可以抵扣进项税额。办了税务登记后,就要办税种、税率鉴定。你不去办,专管员会一直催你,这是他的工作。你可以先去办,没有营业收入不要紧,可以零申报。该走的程序你还是要走,惹火了专管员,你以后办事会不顺。没有收入零申报,但总有费用吧?税务申报时,财务报表还是少不了的。盯可以做简单的财务报表。如:利润表只有费用,资产负债表,只有注册资金,未分配利润是负数。
只要是公司,就需要每个月申报纳税,没有税款的也要做无税申报,个人独资企业也可以是有限公司,也就是一人有限公司,也要每个月申报纳税的。注销公司肯定要花一部分钱,金额不会太多,如果不是想停止经营,就不要注销,找个兼职会计报税就行了。
这个首先要看你们归哪个税局管理,如果是国税,那么到你那管辖区的国税局大厅办理网上报税即可。调几个表格,带上税务登记证,公章等,到那边会有人指引你怎么操作的。具体的流程可能因地方有些许不一样,你也可以先打电话到国税咨询电话咨询下。
刚注册了个人独资企业要怎样办理税务,——带营业执照、公章、经营用的房产证或房屋租赁合同等手续,到当地的国地税税务所去办。和怎样报税不要会计行吗?——不要会计也行,不过开始很难,要多问,多学。如报税要带什么——税务机关会给你很多表,填好后带着就行,也可网上报税,具体有税务机关定。另外别忘带钱去。是在不行就找个兼职会计。祝你成功!
那是网上申报的密码,5天之内修改。现在都是网上申报的,有什么不明白的最好去找专管员问问
所谓的个人独资就是个体户来着,自然人独资是一人责任有限公司。注册要求不同,所承担的责任不同,纳税方式不同。
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  这个是各州收的,还有联邦个人所得税,还有每个月的强制收取的医疗保险。  
  退税一个字都不提?
  关键美国的税收由私人公司代收,然后直接换给了金融家了  
  这样好啊,不然拿什么保障社会福利?
  中国房产税是多少?  
  拜托,发布一下美国各州的销售税。  另,请教:美国工厂有销售税吗?  电信、运输公司有营业税吗?
  我艹,比我们的低多了  
  哈哈哈,钓鱼贴
  恕我孤陋寡闻,我还未听说有那个国家不对商品收消费税或增值税的
  联邦税这样的大头都不说??每个月几百到一两千的保险不说??  
  说的好像只有这几种税一样  
  其他税你要是给免了 美国人民马上选你当大统领!
  中国是世界经济强国,中国老百姓是世界上最幸福的人。令美国望尘莫及。  
  @土豆带泥
19:05:49  中国房产税是多少?  -----------------------------  美国这个房产税,是年年交的。。。
  @xcj546
19:08:50  拜托,发布一下美国各州的销售税。  另,请教:美国工厂有销售税吗?  电信、运输公司有营业税吗?  -----------------------------  有句话你没听说过么  美国万税
  我想知道家庭税前收入五万美元是什么状况?  ----------------------------------------  要看家庭结构,下面是联邦税的大约估算:  一个人单身5万美元缴税大约6356美元,无法精确,因素很多。州税和地方税有的地方有,有的地方没有。  夫妇一年五万美元,可能大约缴税3729美元。  夫妇一个孩子(不足17岁),五万美元,可能大约缴税2204美元,孩子17以上3204美元.  夫妇两个以上的孩子,很可能根本缴税是0,或者1000美元以下。  参考税表,  http://www.efile.com/tax-form/2011-tax-tables.pdf  http://www.taxpolicycenter.org/taxfacts/content/pdf/individual_rates.pdf  例子1:  单身50000美元,标准扣除:Personal Exemption $3,800. Standard Deduction Single $5,950  纳税收入:-, 查表(单身那一行)得到缴税6181美元。  例子2:夫妇,两个子女都不到17岁。  夫妇50000美元,标准扣除:Personal Exemption $3,800(乘以4). Standard Deduction Single $5,950(乘以2)  纳税收入:0-2*, 查表(已婚联合那一行)得到缴税2589美元。不满17岁儿童一人有1000美元的返还,9美元.  夫妇,两个子女都不到17岁, 应缴税589美元。  以上是简化,投资收入,残疾状况,等很多因素未考虑。  例子3:  年收入30万单身, 纳税大约9万美元。  =======================================================  天涯上找的其他帖的内容,是否真实,请懂的人讲解
  美国的工薪阶层一般每半个月或两星期发一次工资,工资单上第一栏是名义工资或者叫毛收入(Gross Income),扣除医保的自付费用之后,按规定交纳社保、老年医保(以上类似于中国的三险一金或五险一金),以及自愿储蓄的退休福利金,剩余部分再按照比例预扣联邦和州个人所得税,最后才是你拿到手的钱。下面举一个收入差不多是美国中等水平的家庭为例:    也就是说,这位员工每半个月只能拿回家1465.46美元,全月为2930.92美元。如果他/她是全家唯一挣钱的人,这笔钱要交房租或购房月供,吃饭穿衣交通费汽油费,家里的水电煤气电话电视上网费,社区管理和垃圾清运费,再加上应酬旅行和子女教育等,是不是相当紧张?  以上扣除的除了个税之外,医保是现在需要的,其他则是为养老而交纳的。其中社保和老年医保雇主还替你交纳了一半,如果是个体户,则要自己全额交纳。这些钱和退休福利金包括雇主配付的部分,当前都不用交税。前者由国家统一管理,旱涝保收,退休福利金则存放在自己管理的储蓄账户里。在一定年龄之前,除非特殊情况不得支取。等到年老取用的时候,多数人因为已经不再工作,收入骤减,税负的比例很低甚至不必交税,对工薪阶层来说是老有所养的主要依靠。  上面例子中预扣的联邦个税,是雇主以员工申报的W-4表为基础,按照国税局的规定算出来的。W-4表的目的是用来申报免税额度,这个额度不是具体的金额,而是一个整数。对许多人来说它与家庭人口构成有关,有的人则与预计的免税支出多少有关。无论是哪种情况,预交的个税和实际的应交税额多少会有出入,因此每年4月中旬之前,美国人都要填写国税局的1040表,申报上一年度的个税,如果是征收个人所得税的州的居民,还同时要填写该州的相关表格申报州税。  无论是联邦个税还是州税,都是多退少补。对于那些预扣超过应税金额的家庭,得到国税局和州税局退款的时候,就像开工资的日子一样,有的还会下馆子庆祝一番。
  每年4月中旬之前,美国人都要填写国税局的1040表,申报上一年度的个税,多退少补。对于那些预扣超过应税金额的家庭,将得到国税局的退款。现在我们就来举例谈谈在什么情况下能够得到退款。  联邦个税申报表即1040表一共2页,除了开头的纳税人个人信息与结尾的签名等之外,有77项填报内容,分为报税身份、免税额、收入、调整后总收入、税额和抵免额、其他税额、已缴款项、退款及欠税额等栏目。内容虽多,但是具体到个人,并非每项都与自己有关,而且表格设计为每个栏目自成体系,所以对那些仅靠工资收入的多数人而言,自行申报并非难事。下面我们先简单介绍一下各主要栏目的内容,然后以上一篇(美国个税简介(一):毛收入到手还剩多少钱)中那位年薪4.8万美元的纳税人(A)为例,看看他能否从国税局拿回钱来。  第一个栏目是报税身份(Filing Status),分为单身、夫妇联合申报、夫妇分别申报、有合规被抚养人的户主以及抚养子女的丧偶人士等5项,年收入中有多少可以抵免与不同的报税身份有关。我们假设A是夫妇联合报税。  第二个栏目是免税额度(Exemptions),这里的额度不是具体的金额,而是家庭人口数。因为家庭收入当中每个人头可以有一部分不必缴税,数额每年都在调整,所以要先知道人口数。我们假设A全家4口,包括两个未成年子女。  第三个栏目即收入,这一部分涵盖了工资、利息、股息、地方税退税、自营收入、房屋出租、年金等十多项,有的人会相当复杂,例如自己开业或者有多种投资等,但是对于A这样的工薪阶层就比较简单。我们假设A只有工资和少量存款利息(100美元),以及上一年度报税时从州政府得到的退款(200美元)。  第四个栏目是所谓调整后总收入(Adjusted Gross Income, AGI),包含十多个可以从收入中剔除的项目,例如偿还学生贷款中的利息、自营医保扣减、搬家费等,还有在雇主设立的退休福利计划之外,纳税人为自己和/或配偶建立的缓税个人退休帐户(IRA等)。以IRA为例,在2013年年底之前不满50岁的最多可以存5500美元,50到70.5岁之间的为6500美元。我们假设A因为收入不高,没有多少余钱,所以只往夫妇各人的IRA账户存入了2000美元,并没有其他可以调整的支出。  税务申报1040表的第1页到此为止,让我们来看看A的AGI是多少。A在2013年全年毛收入为48000美元,医保月费自付部分免税,存入退休福利计划(401k)中的钱当前也缓税,这两部分加起来全年5760美元。毛收入中减去这一部分,还剩余42240美元,所以A的AGI是:  AGI = 42240 + 100 + 200 – 2 x 2000 = 38540美元  现在要填写1040表的第2页。对一般家庭而言,其重点栏目是税额和抵免额(Tax and Credits),亦即AGI里面有多少可以抵免。抵免分两种,一种是以家庭类型与人数为准的标准抵免,另一种是逐项抵免。如果有大量可以抵免的开支,例如高额房产税或房贷利息、大笔医疗费或慈善捐款、甚至因为被盗造成巨大损失等,选择逐项抵免才比较合算。在我们的例子里,A选择标准抵免。  2013年度的家庭标准抵免额,对单身或夫妇分别报税为6100美元,联合报税为12200美元(有65周岁以上或视力残障成员的家庭要高一些)。另外每个家庭成员的抵免额为3900美元。A是夫妇联合报税,抚养两个孩子,抵免额是12200 + 4 x 3900 = 27800美元。所以A的应税收入就是  AGI – 抵免额 = 38540 – 27800 = 10740美元  美国的税制是累进税,从10%逐渐提高到39.6%。A这一家的应税收入属于最低的一档,通过税表可以查到,A应该缴纳联邦税1073美元(与10%略有差别是因为与家庭类型有关)。  如果家庭收入不高,又有孩子上托儿所,每个孩子的托儿费中有3000美元可以得到部分税收优惠。根据税务申报附表(2441表)以及A的家庭收入,可以查出优惠比例是21%。假设A在托儿费上花了1500美元,联邦税就可以减去1500 x 0.21 = 315美元。把这一项扣除之后,A需要缴纳的联邦税就只剩1073 – 315 = 758美元。  到此为止,有些人家的各种抵免加起来可能会超过应该缴纳的联邦税。税法规定,出现这种情况时税额归零,亦即不必缴税。如果之前预缴了税款,国税局将全数退还,但是抵免额超过应税额的部分也不予考虑。  但是对低收入家庭还有一项优惠政策,即所谓“劳动收入退款”(Earned Income Credit, EIC),符合该政策的家庭,享受的优惠是不归零的。也就是说,只要家庭有人工作有收入,只要填报了申报表,都可以额外拿到一笔钱,哪怕分分税钱也没有缴。2013年度这样的家庭最高可以从山姆大叔那里拿到6044美元(子女3)、5372美元(子女2)或3250美元(子女1)。即便没有子女,只要收入低到一定程度也可以享受该优惠,最高可以得到487美元。  我们作为例子的A这一家的收入,在此类家庭当中收入算是比较高的,根据其收入和子女人数,2013年的EIC优惠退款只有171美元。  在2013年度A的雇主每半个月替他代扣了97.83美元的联邦税,全年2447.92美元,四舍五入之后就是2448美元。因此,我们可以知道,A通过综合申报,可以从国税局得到的  退款 = 2448 – 758 + 171 = 1861美元。  每次发工资A到手只有1465.46美元,通过年度申报,从国税局拿回来的钱比那还多,是不是应该下馆子享受一下呢。  =======================================  以上资料来自网络,真实性请大家自行鉴定
  印象中似乎美国人多生孩子,得到的补助比低程度的女人去上班更划算,不用请昂贵的保姆,所以很多人愿意多生小孩,反正不包长大给买房子,大学学费自己贷款,以后打工自己还钱。  幼儿园托儿费贵,上小学后费用很少,所以美国家庭不怕多养孩子,超市食物很便宜,低收入的黑人吃得大腹便便的,肥胖危害健康,就容易短寿。  美国妇女愿意不上班,做全职太太在家带孩子做家务,老公上班可养活全家难度不大,不敢轻易出轨包小三,因为离婚后,法院会判决老公赡养前妻,不能因为离婚导致生活水平下降,如果没有婚前协议,财产就是一人一半,不存在房子是男人婚前买的,就没女人份
  据说炒股票亏了,亏损部分也能抵税,是否属实?
  其它不说,大多数州的消费税都有问题,  我去过纽约,新泽西,田纳西,内华达,德州,俄罗里达,麻省,密苏里,堪萨斯,密西西比等州。。。绝大多数州的消费税都在8%以上。。。
  怪不得特朗普要筑墙,原来是怕美国人南逃。  
  中国做的更简单。打土豪分田地。这一句口号忽悠了多少炮灰。后来成功了。50年代初土地改革。然后没几年开始人民公社。土地全部收回。  今天全中国任何一个开发商只能从一种渠道拿来土地。就是国土局的土地招标。然后各种管理各种所不清楚的费用。导致房价里的大部分是税收。这个钱就被所有的老百姓分摊。从食盐到烟草。从他们卖烟的到早上卖茶叶蛋的。这里仅仅是房租要拿多大比例。这个房租是房东赚去的么?
  讨论税负高低,不要简单拿某几个税种说事,或者拿某个地方说事。比较简单的,看整个国家税收占GDP的比例即可。当然,这种方式不能体现税负公平,但税负公平一般反映在所得税上,挣得多交税多,中国是阶梯设置,收入越高税率越高,而美国对高收入者的所得税并不体现这一点。  至于增值税,貌似是对全社会的普遍征收,但这又与消费相关,所以有些接近于消费税了,而且降低了对低附加值产品的税负,有利于低附加值产业的生存和发展。
  美国企业税负低???  那川普是凭什么上台的?还没上台喊的是什么口号?那么多美国大公司都玩的corporate inversion是什么?
  联邦个税才是大头。至于房产税,每个county相差太大,同一个州都没有可比性,上中产好区一年交个1.5--2.5 万刀很正常。
  我也不知道,中国算不算税负严重的,反正就我收入来说,扣除的钱,占我工资应发收入的20%。消费中产生的税负不知道啊
  美国房地产税其实是房产税+地产税的总称,分开算,一起收!房产税随房屋的折旧而递减,地产税随地价的增加而递增,平均税率都是百分之一点几。但是根据学区不同有的地方房地产税高达4%以上。
  @恭喜ABC-13 20:51:40  中国是世界经济强国,中国老百姓是世界上最幸福的人。令美国望尘莫及。  -----------------------------  错,中国是劳动生产率低,人均才创造8000美元的GDP,就想着和人均创造55000美元GDP的美国比福利!  我的天,JYGZ都是些什么鸟人啊!不想着好好学习发展科技提高劳动生产率,倒是整天想着福利!我呸!
  美国房产税普遍不高,一般都不到一个点,而出租一年四到六个点,投资美国房产还是很划算。  希望将来中国推出房产税的时候,税率应该按照国情更降低,一个点也承受不了,因为房价太贵,一线城市动辄五百万到一千万一套房,一年就要交五万到十万  这样交房产税,对中国普通百姓根本不能接受,不要不可以借口美国都是一个点,所以我们收一个点,美国房价相对低很多啊,他们一般独立house才几十万美元  建议最多中国房产税只能收0.5%,越低越好,要考虑到中国工薪阶层的实际收入来衡量承受能力,还能否都有免税面积,或者首套免了
  中国的房屋出租租金一年普遍才一到三个点,总不能都拿去交房产税吧,请将来国内推出房产税的制定者考虑百姓的真实承受能力,下手轻点吧
  中国一般商业企业的税:  1、增值税 17%,这个17%是去税后增值部份的税,比如你卖了100元的东西,进价如果是50元,那么计税就是100元去税后(100/1.17)为85.47元,减去去税(50/1.17)后的进价42.74元,等于42.73元,然后用这42.73元乘以17%,要交7.26元的增值税。  2、城建税7%,地方教育费2%、教育费附加3%,这三个税是用交的增值税乘以相应税率来交的,接上一个例子就是7.26*12%=0.87元  3、所得税 按利润来征收的,这个税率本来订的为25%,这几年国家为扶持企业,现在一直是按10%在征收  这三样是大部份企业是这么缴的,当特殊的企业肯定是不同的,有的企业增值税税率并不是17%,有13%、11%、6%、4%、3%等等。
  @我爱尘埃友
12:06:09  美国房产税普遍不高,一般都不到一个点,而出租一年四到六个点,投资美国房产还是很划算。  希望将来中国推出房产税的时候,税率应该按照国情更降低,一个点也承受不了,因为房价太贵,一线城市动辄五百万到一千万一套房,一年就要交五万到十万  这样交房产税,对中国普通百姓根本不能接受,不要不可以借口美国都是一个点,所以我们收一个点,美国房价相对低很多啊,他们一般独立house才几十万美元  建议最多中......  -----------------------------  美国小镇的房子5万-10万美元,好到爆  大部分中产买的房子都在15万-30万美元之间,独立两层house,几百米的花园,自己还可以搞个篮球场或游泳池
  @宅神猫
11:48:44  我也不知道,中国算不算税负严重的,反正就我收入来说,扣除的钱,占我工资应发收入的20%。消费中产生的税负不知道啊  -----------------------------  中国还有个单位交的部分,比如你养老金个人交800,单位要给你交1200(个人8%,单位12%)  医疗也是一样  但是单位交的,是給政府拿去了,不是給你个人的  美国工资扣除的,全部进你个人账户,这个和中国不一样  所以中国的企业整体税负要比美国企业大很多,也是实际情况  当然了,羊毛出羊身上,老板就給员工低工资呗
  应发工资要扣除养老保险8%,医疗保险2%,生育、工商和失业保险大约1%,公积金从5%到12%不等,取平均8%,累计扣了19%,另外还有个人所得税,所以总共扣20%应该是差不多。  另外,我们日常生活中购买生活用品,其实也在交税,还有加的油、买的车、买的房,总的赋税比例是多少我就不会算了。  
  中国工人赚100块,政府拿去50,老板拿去49,工人得1  然后給工人宣传,低工资是中国的竞争优势,勤劳才能致富  美国工人赚100块,政府拿去40,老板拿去40,工人得20  特朗普的口号是,job job job
money money money
  我个人所得税占应发收入的百分比几乎为零
  不知道楼主说的美国各州的个人所得税和中国的个人所得税是不是一个概念
  中国工人赚100块,政府拿去50,老板拿去49,工人得1  然后給工人宣传,低工资是中国的竞争优势,勤劳才能致富  美国工人赚100块,政府拿去40,老板拿去40,工人得20  特朗普的口号是,job job job money money money
   13:12:43   我爱尘埃友:美国父母有钱自己享受,去环游世界也不给孩子出首付,想买房自己存钱呗,当然美国老人养老也靠自己,孩子也不出钱。至于生了孙子,美国老人也不一定会帮手带,谁生的谁自己养  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++  既然说税就专业点.你真的以为美国父母有钱也不愿帮孩子???美国孩子宁愿看着自己爹妈年纪一大把了也不愿帮????如果随便赠与,那对于税收监管来说是多大的漏洞阿!!!!想明白没有?美国建国300多年了,你以为IRS真的是吃白饭的??
  举个例子,过年大家都要发个微信红包吧.过个年一共发个千把块,收个大几百应该都是属于少的吧?这玩艺在美国绝对搞不起来,为啥??税收监管啊!!!
  中国老百姓个人相关的税费主要有这几种:1、增值税,因为他是价外税,而且是可抵扣的,所以虽然名义税率是10%-17%,但实际企业税负没那么高,一般3%-6%左右。2、消费税,这个税不是所有商品都交,但基本上也是跟普通老百姓相关的消费品,如香烟酒类香水化妆品,护肤护发用品、洗衣粉、首饰珠宝玉石、折叠鞭炮、焰火、汽油、汽车轮胎、摩托车汽车、电池涂料,税率有高有低,但大部分在10%以上,最高达到40%-60%。3、个人所得税,按收入递征,从3%-45%,按普通中国人的收入水平,基本在0%(3500以内)、3%(5000以内)和10%(8000以内)三档,如果是在经济发达地区,20%那档可能轮到的人也不少(分档计税,所以税负没有看起来那么高,基本上一般人3-5左右)。4、五险一金,也就是企业统筹这块,一般来说私营企业一金基本不会交。五金个人负担部分大概11%,可是企业要负担30%多(而且这一块是进入公共账户,万一你没退体就挂了,就全部都上交国家了),这一块很影响个人收入。最简单的算法,你看起来是领到900块的工资,其实企业已经额外帮你交了300块的五险,还帮你代扣了100块的五险,当然,这个一般按的是平均工资而不是实际工资,一年一个人企业要交个六七千的样子吧(以我所在地方为例)。这些零零总总加起来,中国普通老百姓的税负其实也不算低。  最后再说说房产税,中国不是没有房产税,中国的房产税是自用按余值征收1.2%,出租按租金征收12%。现在只是自用的暂时免征(出租的是征的,不过现在都由租户承担了),也就是说政府随时可以开征而并不需要再开什么人大会通过。所以现在政府讨论的不是房产税应不应该征(因为税法有规定了,本来就是要征的,以前不过是减免优惠),而是什么时候取消免征政策以及税率怎么优惠的问题。
  说中国税时把企业的税都算上,美国的企业不交税?美国的企业税不是百姓买单?
19:57:58    -----------------------------  美国没有增值税,有消费税(从6%-9%),你可以看成就是最后零售环节收一次  中国是层层收,但可以抵扣,问题是很多情况下不符合抵扣政策,这样积累的税金就很吓人了,税务部门是心知肚明的  中国政府是全世界最有钱的政府,靠的就是这种复杂和隐蔽的税收政策
  最高的还不超过10%,在中国工资外收入,起征点就是20% 最高80%,你怎么不拿出来说说呢?工资税更是贵的离谱,怎么不说呢?还有17%的消费税,企业税33%起怎么不说呢
  @宅神猫
12:52:51  不知道楼主说的美国各州的个人所得税和中国的个人所得税是不是一个概念  -----------------------------  有相同的地方,就是都针对个人所得特别是工薪所得。不同的地方是美国绝大多数家庭都有实际交税,而中国绝大多数家庭不够交税标准。当然还有不同的地方是征收环节,美国是自己申报交税,中国是单位代收。
  @ww16-12-13 19:56:56  恕我孤陋寡闻,我还未听说有那个国家不对商品收消费税或增值税的  -----------------------------  最终消费者是个人 税赋就是17% 但是中国没几个企业老实申报缴税的  
  @宅神猫
11:48:44  我也不知道,中国算不算税负严重的,反正就我收入来说,扣除的钱,占我工资应发收入的20%。消费中产生的税负不知道啊  -----------------------------  我跟你这样算一下你看有没有意思。你老板摘了10公斤虫草,卖了100万元。这钱你老板付你工资3万元,给你交保险5000元,你自己交所得税5000元。假设老板交了17万增值税,20万企业所得税。那么这100万元钱,你实际得了2.5万,国家收税5000保险+5000个人所得税+17万增值税+20万企业所得税=38万。老板得到59.5万。  你如果用2.5万元工资买老板的虫草,那你又交了多少税呢?你知道怎么算了吧。  其实呢,这里面还有个逻辑,如果老板给几个人开同样3万元的工资,你老板就会少交企业所得税税,老板自己所得也会减少。国家税收这一块可能也减少一些。
  @cxzc2015
00:03:00  怪不得特朗普要筑墙,原来是怕美国人南逃。  —————————————————  这么多评论就服你  
  美国各州销售税率表  
  都几把瞎扯,我是屌丝,我认为税太高了,从生到死都交税,喘气都交税!你是有钱有权的,交点税毛毛雨啦!
  @xcj546
19:08:50  拜托,发布一下美国各州的销售税。  另,请教:美国工厂有销售税吗?  电信、运输公司有营业税吗?  -----------------------------  美国财长确认特朗普税改:企业营业税从35%削到15%
  @xcj546
19:08:50  拜托,发布一下美国各州的销售税。  另,请教:美国工厂有销售税吗?  电信、运输公司有营业税吗?  -----------------------------  @再次艹美帝
18:23:46  美国财长确认特朗普税改:企业营业税从35%削到15%  -----------------------------  美国营业税分为联邦政府营 业税及州及地方政府营业税两类。  (一)联邦政府营业税
联邦政府课征的营业税主要有制造营业税和零售营业税(在美国分别称为制造业 者消费税、零售业者消费税)。  1.制造营业税。①纳税人。为特定物品的制造者或输入者。②征税范围。主要包括载重汽车、大客车、拖车、载重汽 车的部件及附属品、轮胎、汽油、润滑油、渔具、枪支、弓箭等。③征税方法。采用从量定额课征和从价定率课征两种方法。如不同用途的轮胎按重量规定单位税 额;载重汽车、枪支、弓箭按制造价格比例课征,税率分别为5%、10%、11%。  2.零售营业税。①纳税人。为零售业者及使用人。②征税范 围。仅对零售或使用内燃机燃料及其他特别燃料征税。特别燃料是指在公路行驶的内燃机动车的燃料及挥发油、石油液化气、摩托燃料等。③征税方法。实行从量定 额课征。  (二)州及地方政府营业税
州及地方政府课征的营业税主要是服务业营业税。一般情况下,课征对象为入场券,此外,也包括电 气、煤气等特定的公用事业的服务费。在有些州,对旅馆的住宿费,广告、印刷、浆洗及修缮服务的收入也实行课税。
  美国有洲税,城市税(city tax)和联邦(国家)税(federal tax)。入息税是国家税占大半。gz又当我们是傻瓜来忽悠。
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