关于应付账款会计工作职责的会计处理?

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应付账款会计处理
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应付账款的账务处理
往来账项作为资金流转的一种形式,与企业成本、资金、实务资产等各个方面都有着紧密的关系,所以对于财务人员而言,会做并且做好往来账是一项非常重要的职业技能。那么小编就在这里给大家总结往来账——应付账款的账务处理要点。一、应付账款的账务处理基本情况1.企业因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付的款项被称之为应付账款,通过“应付账款”会计科目核算;2.应付账款科目可以按照债权人进行明细核算;3.应付账款是流动负债科目,应付账款增加时,贷记应付账款科目,应付账款减少时,借记该科目。期末应付账款余额通常为贷方余额,表示应付未付款项的金额。二、应付账款的账务处理1.企业因购买材料、商品形成的应付账款的账务处理,根据商品是否入库、款项是否支付、发票账单是否收到的情况不同分为以下四种情况:(1)商品物资已验收入库、发票账单已收到、款项已支付会计人员获得的原始凭据:入库单、发票账单、银行付款凭据账务处理:借:原材料& & & &应交税费——应交增值税(进项税额)& & & 贷:银行存款(2)商品物资已验收入库、发票账单已收到、款项未支付会计人员获得的原始凭据:入库单、发票账单借:原材料& & & &应交税费——应交增值税(进项税额)& & & &贷:应付账款(3)商品物资未验收入库、发票账单已收到、款项未支付借:在途物资& & & &应交税费——应交增值税(进项税额)& & & &贷:应付账款(4)商品物资已验收入库、发票账单未收到、款项未支付会计人员获得的原始凭据:入库单甲企业在月底账务处理如下(暂估入库):借:原材料& & & &贷:应付账款次月月初需要红字冲回,待收到发票账单再以实际金额入账。甲企业在次月月初账务处理如下(暂估入库冲红):借:原材料& & & &贷:应付账款2.接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项,根据供应单位的发票账单,借记“生产成本”“管理费用”等科目,贷记本科目。3.企业与债权人进行债务重组,应当分别以债务重组的不同方式进行账务处理。注意事项:获取债务重组的内部审批及重组协议。(1)以低于应付债务账面价值的现金清偿债务的。借:应付账款——账面余额& & & &贷:银行存款——实际支付金额& & & & & & & &营业外收入——债务重组利得(差额)(2)企业以非现金资产清偿债务的借记本科目。借:应付账款——账面余额& & & &贷:相关资产科目——按非现金资产的公允价值& & & & & & & 应交税费——按应支付的相关税费& & & & & & & 营业外收入——债务重组利得(按差额)相关资产科目包括“主营业务收入”“其他业务收入”“固定资产清理”“无形资产”“长期股权投资”等科目。(3)以债务转为资本。借:应付账款——账面余额& & & &贷:实收资本(股本)——享有的股权的公允价值& & & & & & & 资本公积——资本溢价或股本溢价& & & & & & & &营业外收入——债务重组利得(按其差额)(4)以修改其他债务条件进行清偿的,应将重组债务的账面余额与重组后债务的公允价值的差额。借:应付账款& & & &贷:营业外收入——债务重组利得4.偿还应付账款的账务处理(1)通过银行存款偿还企业的应付账款借:应付账款& & & &贷:银行存款(2)通过商业汇票偿还企业的应付账款借:应付账款& & & &贷:应付票据(3)有的购进商品形成应付账款时带有现金折扣条件,关于现金折扣会计上入账金额的确定有两种方法,即总价法和净价法。我国目前会计实务中一般采用总价法处理,即按发票上记载的应付金额的总值(即不扣除折扣)入账,享有的现金折扣冲减财务费用。借:应付账款& & & &贷:银行存款财务费用5.应付账款划转如果企业将应付账款划转出去或者确实无法支付时,应按账面余额。借:应付账款& & & &贷:营业外收入欲知更多关于往来账的内容,请点击:东奥实务学院|精品课程推介& & && & &东奥实务课堂,您身边的财税智囊团
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关于应付账款分录
我们买了东西材,已付款,但是发票还没拿到,会计分录做借:应付账款,贷:银行存款; 等发票到了会计分录做借:管理费用
应交税费 贷:应付账款
,这样合理吗?
会计?2018学会计选上元会计-专业师资,教师授课,良好环境,高质量教学更专业,值得信赖!
就应该这样做啊。哪怕是款当时就付掉了,这样做也更合理些,便于以后查账
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