外贸企业外贸出口退税申报报系统里有几个批次的明细,要怎么分批次生成申报数据

外贸企业出口退税申报系统操作流程_百度文库
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外贸企业出口退税申报系统操作流程
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你可能喜欢外贸企业出口退税申报系统10版本,进货明细申报数据无法录入_百度知道
外贸企业出口退税申报系统10版本,进货明细申报数据无法录入
请教各位大侠,我已经完成出口明细申报数据录入,现在要录入进货明细申报数据,关联号,申报年月,申报批次,序号,进货凭证号都可以正常录入,但是录入发票开票日期就出现提示:“出口明细数据录入时无此关联号信息,请先在出口明细数据录入中录入此笔关联号...
我有更好的答案
你输入的关联号一定要跟出口明细数据录入一致。如果你是一致的还会出现这情况那你看一下标致是不是带有R的,如果没有带那你就点审核认可.
说明你可能把报关单号或关联号录错了,一般自以为没错时往往错了,再看下一定可以找到的。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。出口退税申报时出现了明细压缩文件不含任何文件,这是为什么?_百度知道
出口退税申报时出现了明细压缩文件不含任何文件,这是为什么?
我有更好的答案
如果是其他地方出现了灰色区域,不能录入,那么下载最新税率库的时候,不要把文件保存到桌面,应直接保存到本地磁盘的根目录下。保存完毕后对文件进行解压缩,最后读入代码库文件。读入完毕后要设置&自用商品码&。否则可能会出现上述问题。出口 退税中货物明细录入后该怎样操作规程了出口 退税中货物明细录入后:1、接着录入免抵退申报汇总表;  2、检查无误后把出口申报数据导出到U盘;  3、从系统打印出明细表及汇总表,与报关单、出口销售发票、核销单、运保费单据等纸质资料一起装订成册,连同U盘,一起交主管税务机关。外贸企业出口退税申报系统10.0版出口明细申报数据:第1步:将出口退税申报系统数据备份.再装备份数据打成压缩文件. 第2步:在你的笔记本电脑下载出口退税申报系统.并同时安装 第3步:将笔记本出口退税申报系统填写系统信息并初始化. 第4步:将压缩文件复制U盘,再通过笔记本外接设备复制到你笔记本的硬盘下(如无U盘,可以通过邮箱发送) 第5步:将备份数据导入到你的系统. 这样就OK了。进入系统后点向导,然后会出现10步,一步一步来,先出口明细录入,然后收齐明细录入,还有增值税信息采集,生成明细汇总数据,连同打印出来的表一起交到税务局,详细地说就麻烦了...一时半会儿说不完的,因为有好多步骤..不会的话让税务局培训你一下。一般贸易需要填写的如下:关联号、申报年月、申报批次、序号、出口发票号、报关单号(填写报关单后9位+0+项号2位)、出口日期(报关日期)、美元离岸价,核销单号,商品代码(这个填写之后按回车,商品名称和单位自己就出来了)、出口数量。之后保存,审核,退税额之类的在你确认与申报之后会自己显示出来。录完后再生成申报表,如果你录的是9月份出口的单证,你现在只能生成明细表,在月底增值税申报结束后,要录入增值税报表后才可以生成汇总表,在免抵退税申报中点生成明细申报数据。出口退税操作流程:提交三天后,进入外贸出口退税申报系统进行退税,操作如下:2 外贸企业退税申报系统——用户名(小写sa)——确定1、 基础数据采集——出口明细申报数据录入——增加1) 关联号:年月加第一批加序号,比如:(不变)2) 申报年月:报关单所属期3) 申报批次:014) 序号:0001 逐笔5) 报关单号:海关编号后9位加三位商品序号,共12位6) 出口日期:报关单出口日期7) 美元离岸价:出口发票销售总额,(逐笔,不是合计)8) 核销单号:9) 商品代码:报关单上的商品编号10) 出口数量11) 审核认可2、 基础数据采集——进货明细申报数据录入——增加1) 关联号:年月加第一批加序号,比如:(不变)2) 申报年月:报关单所属期3) 申报批次:014) 序号:00015) 发票号码:进货发票号码6) 发票代码:进货发票代码7) 进货凭证号:进货发票代码加进货发票号码8) 发票开票日期:进货发票日期9) 商品代码:报关单商品编号10) 税率:进货发票税率11) 审核认可3、 数据加工处理:按顺序逐项检查4、 生成预申报数据:保存E盘5、 预审反馈处理——确认正式申报数据6、 退税正式申报——查询本次申报数据——出口/进货明细申报查询——退税汇总申报录入——增加——选择月份7、 打印必须要在扩展功能处打印——打印EXCEL8、 打印报表:1) 外贸企业出口退税出口明细申报表一式二份2) 外贸企业出口退税进货明细申报表一式二份3) 外贸企业出口退税汇总申报表一式二份9、 填写《退税申请书》其中增值税内容不用填10、 生成申报盘——退税正式申报——生成退税申报软盘——生成第一只软盘后需要重新按如下操作查询数据或生成第二只软盘1) 审核反馈处理——已申报出口明细数据查询——筛选——填写关联号——确定——认可申报以上操作完毕后把资料交到退税分局,相关报表、封面、封底要求:1)进货增值税发票2) 广东出口商品统一发票3) 报关单4) A盘5) 报关单6) 外贸企业出口退税汇总申报表一式三份7) 出口收汇批次核销信息登记表8) 外贸企业出口退税进货明细申报有一式一份外贸企业出口退税出口明细申报表一式一份装订方式靠下方向装订。整理完后用出口封面装订交到税局申请。
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出口退税申报的去年12月份出口报关的,那么在出口退税申报系统里批次应该填什么啊
好像是说批次一年就只有1个批次,每个月也是只有1个批次,对于批次是不是就上一年12月的特殊一些啊,有没有人可以详细说明一下啊。万分感谢!!
我有更好的答案
是的,就是每年的12月份特殊一些——可以报多个批次。一般来说,每年的12月份报01批次,次年的1月份报上一年度12月份的02批次,并以此类推,直至上一年度出运的全部报完为止。
能说详细点,简单点吗,我才接触这,不是很懂,谢谢了
又要详细,又要简单,让我怎么说呢?!呵呵~~~~举例说明:你公司日(含)之前出运的共有10票货物,由于各种票证不可能都在2010年底前收集齐全,故只能分期申报。12月份可以申报3票,就算做01批次;2011年1月份有2票单证齐全了,但还应申报成2010年12月份的,算做02批次;2011年2月份又有4票可以申报了,就要申报成2010年12月份的03批次;最后一票在2011年3月份申报的,就算做2010年12月份04批次。OK了吗?!
采纳率:42%
是的,外贸公司在本年申报上一年度出口业务时,如果12月份所属期已经申报过一次,那么就通过申报批次来区分,直至将上年度业务申报完为止。
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