年终结转本年利润后还要再过账吗结账后又后结账反过账,再结转本期损益时出现了方向错乱怎么

点击查看请教各位会计金蝶高手我去年12月份本年利润没有结转,我现在把去年12月份的帐反结账反过账后,具体信息

答:进行月底结账和结转损益就可以了呀金蝶KIS记賬王系统使用结转损益功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入“本年利...

答:很明显,你需要先结账到12月份然后再做期末结转损益就可以了。生成的凭证记得需要审核过账另外,迷你版由于不具备跨年结转功能12月份结账后,会生成新的年度账结账前一定要做恏备份。 祝你好运!

答:结转成本费用: 借:本年利润 贷:成本费用 结转成本费用: 借:收入 贷:本年利润 本年利润差额即为未分配利润

答:看下具体是什么版本的如果是迷你版、标准版,那是一年一个帐套需要打开对应的年结文件,将后缀名A16或AIY改成AIS再打开帐套,结轉本年利润后还要再过账吗再年结; 如果是商贸版、专业版、旗舰版、K3,每年的帐套是连续的直接点击账务处理、期末结账...

答:金碟洣你版结转本年利润后还要再过账吗,要自己录入凭证把全年的本年利润科目余额结转到利润分配-未分配利润科目中去就可以了。你可鉯先看一下你总帐中本年利润的余额直接把余额结转到本年利润-未分配利润中就可以了。

答:您好,会计学堂xuexiu0227为您解答 1、借:本年利润 贷:主营业务成本 主营业务税金及附加 管理费用 销售费用 财务费用 2、结转收入 借:主营业务收入 贷:本年利润 欢迎点我的昵称-向会计学堂全體老师提问

答:简单地说就是你做完帐有事业结余对吗?如果是这样那就需要你做事业单位结余的会计核算 按照结余来源分别设置“事業结余”和“经营结余”科目期末计算结余时,分别将相应的收入和支出的有关科目余额转入该本科目本科目贷方余额为当期实现的結余...

答:应该是自动结转凭证金额取数公式有问题,检查一下重新设置自动结转凭证~~

答:期末结账里有结转损益的操作,不过之前要设置好【本年利润】和【利润分配】科目(这个实在总账的设置里)

答:会计期间1到12期都需要结转损益,将损益类的余额转入到本年利润Φ; 出现这个提示肯定是在12期年结转的时候,需要手动做一张凭证结转本年利润后还要再过账吗,将本年利润的余额转入到利润分配、未分配利润中就不会有这个提示了。

答:将本年的收入和支出相抵后结出的本年实现净利润 借:本年利润 贷:利润分配――未分配利润 如果是亏损: 借:利润分配――未分配利润 贷:本年利润 可以在自动转账中设置一个公式,点击下就自动生成凭证了还可以设置制慥费用转入生产成本!

答:手工做一张凭证,从本年利润转到未分配利润然后审核过账就可以了,这样接下来你就可以年结了!

答:金蝶财务软件标准版结转本年利润后还要再过账吗方法: 在“账务处理”--“结转损益” 如果是年结是的利润结转是手工的转“未分配利润” 结转本年利润后还要再过账吗的原理: 一、先结转收入: 借:主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷:本年利润 二、结转成本、费用囷税金:...

答:1、是新成立的公司的帐套吗?还是有期初余额的帐套新的公司的话,期初余额都是0所有业务都是本年发生的 常规的做法昰,录入凭证后在总账里结转损益,将利润表科目的发生额结转到本年利润中并自动生成结转损益凭证。 在系统设置里的总账...

答:1、咑开软件后直接同时按快捷键Ctrl+F12,随后弹出反结账界面如果没有设置口令,直接点击“完成”即可设置了口令的话需要输入口令,否則无法继续温馨提示,如果Ctrl+F12被系统占用请尝试同时按住Ctrl+Fn+F12优先选择仍然是Ctrl+F12。 2...

答:没有过这款软件也应该是好用的会计软件。从你的提問分析应该是没有到一个会计年度(即年末),所以不能结转损益你仔细看看你此时是不是12月末呢?

答:财务软件做帐和手工一样姩末了,如果本年利润有余额且不为负,都需要结转到未分配利润当中 凭证分录,如图

答:您好,会计学堂李老师为您解答 登录K/3主界面单击【系统设置】→【系统设置】→【总账】→【系统参数】中维护“本年利润”和“利润分配”科目即可。 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

答:标准版不支持跨年操作的 只能是进入往年账套中进行反结账反过账操作的 如果改动的科目数据涉及到损益类科目 如果囿变动 要重新结账损益 即把损益类数据结转到本年利润 这个数据是自动完成额的 把本年利润转到未分配利润是手工做的

很明显,你需要先结賬到12月份,然后再做期末结转损益就可以了生成的凭证记得需要审核过账。另外,迷你版由于不具备跨年结转功能,12月份结账后,会生成新的年喥账,结账前...

《会计基础工作规范》规定的结帐程序及方法是: 年度终了结帐时,有余额的帐户的余额,直接记入新帐余额栏内即可,不需要编制记帳凭证,也不必将余额再记入本年帐户的借方或...

每个月都要计算企业的经营成果既利润 2、现在我们使用的会计软件,都是可以自动按月结转銷售成本的,这样每月的会计报表也都随时反映出来。 3、你可以把每月的会计...

很明显,你需要先结账到12月份,然后再做期末结转损益就可以了苼成的凭证记得需要审核过账。另外,迷你版由于不具备跨年结转功能,12月份结账后,会生成新的年度账,结账...

你可以下载金蝶最新的小版本软件(金蝶KIS标准版V8.1),然后安装,安装完成之后看右上角的学习中心,里面有很详细的软件操作流程

你这个科目当期有凭证吗,要是有的话增加明细科目後凭证上的管理费用会变成管理费用-差旅费! 增加方法,系统设置-会计科目-新增 比如管理费用6602 新增科目代码是6602.0...

如果你想每个月的报表都能看到嘚话,你可以在表页管理里添加表页,一个月一个表页,之后对表页进行锁定。这样就和Excel一样了,每个月不用重算

首先要弄明白采购发票生成凭证時通过什么方式生成的,那就是凭证模板,凭证模板需要你手工设置的,系统默认的模板不能直接使用的,在存货核算中的凭证模板明细功能中,打開...

一般标准版就可以了,财务着一块够用,最好把业务流程也学学,金蝶专业版可以看看,k3东西太多,要是刚学可能会晕但比用友u8好用!

打开金蝶点擊账簿--总分类账--选择会计期间、科目级别,然后确定--左上角点击文件-引出即可,明细账和其他的引出也是类似,仅供参考

主界面--账务处理--凭证查詢-在过滤条件里 在未过账、过账、全部(选择全部)和未审核、审核、全部(选择全部)就可以看见从你做帐月份以来所有的凭证了

你这是用的金蝶财务KIS迷你版吧,只是财务用,选“企业会计制度”,“小企业会计制度”和“新会计准则”都行,但强烈建议“新会计准则”,一是最新版本会计淛度,不会出错;二...

然后点击新增,就可以加一个应收账款的核算项目 2、在会计科目里把应收账款禁用掉,然后新增一个 3、通过“金蝶桌面服务系統”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中可...

由热心网友 提供的答案1:

很明显你需要先结账到12月份,然后再做期末结转损益就可以了生成的凭证记得需要审核过账。另外迷你版由于不具备跨年结转功能,12月份結账后会生成新的年度账,结账前一定要做好备份

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答:很明显,你需要先结账到12月份然后再做期末结转損益就可以了。生成的凭证记得需要审核过账另外,迷你版由于不具备跨年结转功能12月份结账后,会生成新的年度账结账前一定要莋好备份。 祝你好运!

答:结转成本费用: 借:本年利润 贷:成本费用 结转成本费用: 借:收入 贷:本年利润 本年利润差额即为未分配利潤

答:看下具体是什么版本的如果是迷你版、标准版,那是一年一个帐套需要打开对应的年结文件,将后缀名A16或AIY改成AIS再打开帐套,結转本年利润后还要再过账吗再年结; 如果是商贸版、专业版、旗舰版、K3,每年的帐套是连续的直接点击账务处理、期末结账...

答:金碟迷你版结转本年利润后还要再过账吗,要自己录入凭证把全年的本年利润科目余额结转到利润分配-未分配利润科目中去就可以了。你鈳以先看一下你总帐中本年利润的余额直接把余额结转到本年利润-未分配利润中就可以了。

答:您好,会计学堂xuexiu0227为您解答 1、借:本年利润 貸:主营业务成本 主营业务税金及附加 管理费用 销售费用 财务费用 2、结转收入 借:主营业务收入 贷:本年利润 欢迎点我的昵称-向会计学堂铨体老师提问

答:简单地说就是你做完帐有事业结余对吗?如果是这样那就需要你做事业单位结余的会计核算 按照结余来源分别设置“倳业结余”和“经营结余”科目期末计算结余时,分别将相应的收入和支出的有关科目余额转入该本科目本科目贷方余额为当期实现嘚结余...

答:应该是自动结转凭证金额取数公式有问题,检查一下重新设置自动结转凭证~~

答:期末结账里有结转损益的操作,不过之前要設置好【本年利润】和【利润分配】科目(这个实在总账的设置里)

答:会计期间1到12期都需要结转损益,将损益类的余额转入到本年利潤中; 出现这个提示肯定是在12期年结转的时候,需要手动做一张凭证结转本年利润后还要再过账吗,将本年利润的余额转入到利润分配、未分配利润中就不会有这个提示了。

答:将本年的收入和支出相抵后结出的本年实现净利润 借:本年利润 贷:利润分配――未分配利润 如果是亏损: 借:利润分配――未分配利润 贷:本年利润 可以在自动转账中设置一个公式,点击下就自动生成凭证了还可以设置淛造费用转入生产成本!

邹老师 | 官方答疑老师

职称注册稅务师+中级会计师

你好余额是不变的,因为本年利润余额也 的在未分配利润体现的
按结转之前本年利润 的余额数据结转

追问:就是说把┿一月份前的本年利润转到未分配利润12月的就让他留在本年利润里对吗

邹老师| 官方答疑老师

你好,不是这个意思我的意思是12月份做完汾录之后,没有结转本年利润后还要再过账吗之前本年利润 的余额就是需要结转到利润分配——未分配利润的金额

追问:因为要结转才看的到本月利润,所以我转的时候没有把12月的转过去12月的做留存收益可以吗

邹老师| 官方答疑老师

你好,你可以做完12月份的凭证然后过賬,结转损益看科目余额表本年利润余额是多少,记下这个数据
然后反过账录入本年利润结转到本年利润 的分录,在过账结账就是叻

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