企业验证有误,一般纳税壹人才有资质认证进行收票

一般纳税人营业税改增值税后洳果税票开错了又已经认证了,或者11月开出发票12月才发现金额有问题去税局开红字发票太麻烦了,可不可以跟客户商量一下这次我们多收的钱在下一次他付... 一般纳税人营业税改增值税后如果税票开错了又已经认证了,或者11月开出发票12月才发现金额有问题去税局开红字發票太麻烦了,可不可以跟客户商量一下这次我们多收的钱在下一次他付款时减扣这样行吗?

这样是没有问题的但是就要看对方的意思了,人家是不是愿意这样如果是因为11月对方的进项太多,销项少的话还可以可是如果12月份销项多,进项开在11月份了12月份少了,要哆交出一部分税的话他就不一定会同意了,如果你们之间涉及的税额少还好说涉及太多了,他就不愿意这样做了

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我们一般都和客户协商:这次多开了下次收费时抵算的。

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职称注册会计师,中级会计师,会計领军人才

1、会形成滞留发票如果量大的话,会带来检查风险的 
2、这个要具体业务具体分析了,不能一概而论的

不太明白你的意思呢,那我可以一直留在勾选平台上吗一年后是不是会自动消失?

具体问题具体分析是怎么分析呢

1、超过认证有效期限,会自动消失的 
取得的进项专票没有认证,会形成滞留发票税局不能采集到认证数据,这样的发票多的话税局至少会打电话过来,问问情况的 
2、您这个跨年的发票的处理,要具体问题具体分析的意思就是举例一,比如招待费的专票虽然不能抵扣,但是也要认证抵扣再做进项税額转出处理的举例二,根本没有取得发票不知道谁弄的业务,向公司开具发票的这样的发票就只能放着不管了。

但不至于罚款或者稽查对吗?只是一两个月过渡期有些发票没有认证抵扣

这个不好说要看税局如何看待这个事了。

一般未超认证期限或数量不大的情況下,是没有事情的

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