合同金额15万到收不到10万20万,开要15万,5万折扣应该怎么做分录

借:银行存款38000元

应交税金-增值稅进项 5521.37

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看你是做了销售折让还是折扣叺账还是要入发票的金额,差额做反向登录冲减或者是财务费用

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我公司收到一张15万元的增值税普通发票已支付5万元(银行存款支付),剩下10万还未支付该怎么做分录呢,当月要计入成本么?... 我公司收到一张15万元的增值税普通发票巳支付5万元(银行存款支付),剩下10万还未支付该怎么做分录呢,当月要计入成本么?

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忘记说了我们是传媒公司(服务业)
借:营业成本15
贷:银行存款5
贷:应付帐款10

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