上月估价购入材料,已经生产而且结转结转本月销售成本本了。次月如何做分录冲回?

300分:材料成本差异分录??
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原材料会计分录如何做
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于,16:04:34 发布
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老师,暂估材料多了,次月应该怎样做分录?
官方答疑老师
注册税务师+中级会计师
次月初做一笔分录冲回原来的凭证收到发票根据发票进行账务处理就是了
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10人回答219人浏览请问各位,我上月多结转了成产成本和销售成本,本月怎么处理如何出分录?谢谢_百度知道
请问各位,我上月多结转了成产成本和销售成本,本月怎么处理如何出分录?谢谢
我有更好的答案
  一、上月多结转了成产成本和销售成本,应采用红字更正法,更正会计差错,本月处理的会计分录为:  借:主营业务成本(实际应结转金额-上月结转金额,多结转金额用负数填列)  贷:库存商品(实际应结转金额-上月结转金额,多结转金额用负数填列)  二、红字更正法适用范围有两情况:  1、记账后,发现记账凭证中的应借、应贷科目错误的,更正的方法是,首先是用红字填制一张原错误记账凭证完全相同的记账凭证,在摘要栏写明“更正某年某月某日第某号凭证的错误”以示注销原记账凭证用来冲销原有的错误记录:然后用蓝字填制一张正确的记几凭证,在摘要栏写明“补记某年某月某日凭证”并据以登记入账。  2、记账后,发现记账凭证和会计账簿中记录错误是所记金额大于应记金额,而应借、贷的会计科目并没有错误,可以采用此方法更正。方法“首先是用红字按多记的金额填制一张与原应借、应贷会计科目相同的记账凭证,在摘要栏中写明”冲销某月某日第某号凭证多记金额“;然后用红字登记入账,以冲销多记的金额。  该问题即为红字更正法第二种情况的范围。
果本月还继续生产和销售的话,那么就按楼上的那样处理. 如果没有的话,不用单独去做调整凭证,那样太明显...,就在本月份入库和结转销售成本时调整
我觉得也是的,那样调整太明显了,谢谢!我就在本月结转生产成本和销售成本时,直接减掉上月多结转的金额吗?比如人工多结转了1500,材料多结转了5000,制造费用多结转了20000,就分别在本月的入库时直接减去这些金额吗?
恩,当然可以。
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主营业务成本(红字数字)
贷,且数额大于上月多结转金额,以差额结转了成产成本和销售成本。如如果本月需结转成产成本和销售成本数额小于上月多结转金额:则以差额用红字更正法更正,借:库存商品-产成品(红字数字)
贷:生产成本
(红字数字)借如果本月需结转成产成本和销售成本
用红字更正法更正,做一个与错误凭证相同的红字数字凭证并用红字记账借:库存商品-产成品(红字数字)
贷:生产成本
(红字数字)借:主营业务成本(红字数字)
贷:库存商品-产成品(红字数字)
然后再做一个正确的蓝字凭证记账即可。
谢谢!其实情况是这样的,在做6月成本分摊表和销售成本时,6月的上月结转人工、材料、制造费用应该是5月,我在做表时把上月结转成4月的,因为4月的结存要比5月多,所以我就多结转了,现在我是不是应该把多结转的人工、材料和制造费用的金额减去然后再用红字调整多结转金额的凭证
不是,可以吧多结转的用红字凭证冲销就行了。比如你当时多结转100用红字冲销借:主营业务成本100(红字数字)
贷:库存商品-产成品100(红字数字)用红字数字记账,结账时见红字减去。这样就把多结转的减去了。
冲回好用红字
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上月成本结转时原材料多记了导致成本增多,这个月怎么调整
我有更好的答案
终生产成本结转最后结晶在商品成本,后发现原材料多记了导致商品成本增多,应当在月初做冲减:库存商品—X商品贷:借。月终生产成本结转过程到商品成本,本科目无余额,就无必过程分录冲减,直接一借一贷,将金额和数量用红水或负数作分录
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本月冲回多结转的部分。
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