实发合同金额与实际不符领金额不符怎么样

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房产发票和实际房款金额不符,少开金额,对于购方有什么影响?
房产发票和实际房款金额不符,少开金额,对于购方有什么影响?
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如果不能证明交够购房款,卖方有可能要求补交,这就是购方的风险
答案创立者
以企业身份回答&
你好,影响房产相关税费的交纳。
这个应该按照实际付款开具发票,为什么少开啊,,你好,可以先搜集相关证据,协商不成可以起诉到法院要求解决
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server is ok发票实收金额少于票面金额怎么做账_百度知道
发票实收金额少于票面金额怎么做账
我开出的发票金额是31751元,但是甲方可能一时疏忽,汇款过来的金额是31750元,请问我应该怎么做会计分录?
我有更好的答案
如果金额不大,少收的金额记入财务费用-手续费/销售费用科目核算。如果金额比较大,就挂在应收账款科目核算。附注:1.企业发生的财务费用在“财务费用”科目中核算,并按费用项目设置明细账进行明细核算。2.企业发生的各项财务费用借记“财务费用”科目,贷记“银行存款”、“预提费用”等科目;企业发生利息收入、汇兑收益冲减借方。3.月终,将借方归集的财务费用全部由“财务费用”科目的贷方转入“本年利润”科目的借方,计入当期损益。结转当期服务费用后,“财务费用”科目期末无余额。
相差才1元钱,可以请示领导,将这1元钱作为折扣折让给客户计入费用贷 收入
银行存款 31750 如领导不同意的话只能挂应收帐款1元
我们是装饰公司,没有用经营费用这个科目,我觉得1元钱没必要挂账上,所以,还是纠结……怎么办?
没必要挂帐就直接做费用吧
本回答被提问者采纳
发票实收金额少于票面金额。给你举个例子:比如说开发票是10000万元,实际收到的金额是9000元,少收到1000元。那么分录如下:借:银行存款
9000借:应收账款-xxx单位
1000贷:主营业务收入
10000这里因为不知道你们是不是有增值税,所以没计算税金。如果金额少,领导同意,单位拿现金销账也行1元钱挂账,麻烦。
先与对方经办人联系一下,确定是不是一时疏忽,如是的话,应挂对方往来,因对方票面金额与汇款金额也不一致,相信对方也会这样处理的。如不是一时疏忽,再向主管汇报,按实际汇款金额记帐。
像这种小金额直接从费用中减就可以了,如果是长期合作公司也可以在下月少开1元
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发票金额与实际付款金额不一样怎样处理
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挂帐吧。进票,还是销票。进票,就挂在应付帐款上。销票,就挂在应收帐款上。过一段时间,可能就平了呢。进进出出总归有余额的,不是总是平的。先挂着吧。-------------无锡记帐网陈会计为您解答。望 采纳。
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发票金额与实际支付金额不符怎么做账
之前向私人单位购买笔记本,但是因为笔记本质量为题,卖家给予了现金折扣,但发票已开,导致发票金额大于实际支付金额,这样该怎么样做账呢?
我有更好的答案
发票金额与实际支付金额不符的做账方式有2种:1、如果发票金额大于实际支付金额的,直接按实际支付金额入账,例如现金购买办公用品100元,但发票为200元,那会计分录是:借:管理费用-办公费 100
1002、如果发票金额小于实际支付金额的,必须找齐等于实际支付金额的发票才能入账。
实际支付金额小于发票金额的可以以实际支付金额入账。
本回答被提问者采纳
如果是大于就按照实际支付金额做!即使审计也算不上一个问题,当然严格起来是要票实相符的,可是很难啊!
最严格的做法就是找给你开票的让他重新给你开一张发票。发票属于原始凭证,如果金额有错必须由原开具单位重开
如果对方不肯重开呢
这个钱该怎么做
把差价算出,补不上发票金额的钱挂账,其他应收款,时间久了做坏账处理。
差价冲减当期财务费用
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请问个人所得税申报金额与工资表实际发放的金额不一致,怎样办?
因没全员申报,是否没申报的工资总额不能在所得税税前扣除?
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怎么会不一样呢,申报表上的数就是工资表上的数誊过来的呀 与实际发放当然不一样,得到手的是扣了保险的,申报表是应发金额
采纳率:29%
要把五险一金个人承担的部分扣除后,作为申报基数。 个人所得税在地税申报时是按每个人的身份证号码按人头申报的,你说的“因没全员申报,是否没申报的工资总额不能在所得税税前扣除?”,肯定不能把没申报的工资总额扣除的。
应该不一样吧,还交保险和公积金呢。
是不是有什么增减的项目
申报金额跟实际发放的金额肯定不一样的,实际发放的金额扣过税了。
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