我单位与广告公司签订了替我们微博发布广告告的合同,款项也已支付,请问我们需要缴纳印花税吗?

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我是一个建筑集团公司正式员工,2013年7月份与公司签....
分类:劳动人事-辞职裁员 |
河北 - 唐山市
我是一个建筑集团公司正式员工,2013年7月份与公司签订第二次5年劳动合同。2013年12月份因为项目完工,我从项目部调到集团公司人力资源科,然后让我等待安排,可一直到14年9月份不给我安排工作,单位在我刚调到人力时说给我发1320的待岗工资三个月,之后如果我不辞职让我自己承担公司和自己应缴的保险,之后单位,也仅发工资到14年三月份,之后我没有辞职一直待岗,当然也没交保险,因为单位拖欠我2013年三个月工资未发,所以我也没有辞职,现在10月份单位把2013年工资发给了我,我想要辞职,但单位要我把从4月份到10月份的公司和我要交的保险补上,才能让我辞职,请问我可不可以因为4到10月单位为给我工资而与单位解除劳动合同?单位向我要公司和我自己应缴的所有保险是否违法?我申请劳动仲裁成功解除劳动合同利率有多大把握?
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欠钱不还怎么办?我的合法权益受到侵害需要打官司才能解决吗?需要如何调查取证?为了解决这个事我自己花费了大量时间精力,还是一团糟,法务在线律师电话咨询指引帮我做出了正确决策,挽回了大部分损失。我公司是外贸出口企业,支付的国内海运费、空运费及包干费是否需要缴纳印花税,税率是多少?签订货物运输合同及取得货物运输结算凭证。 - 财税问答社区 -- 中国最大的财税问答知识库
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擅长领域:营改增
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我公司是外贸出口企业,支付的国内海运费、空运费及包干费是否需要缴纳印花税,税率是多少?签订货物运输合同及取得货物运输结算凭证。
我公司是外贸出口企业,支付的国内海运费、空运费及包干费是否需要缴纳印花税,税率是多少?签订货物运输合同及取得货物运输结算凭证。--------------------------本问题由社区小编载选自江苏地税.
2011年 8月 8日
(1,425,298 财富)
"您好!您在我们网站上提交的问题已收悉,现针对您所提供的信息简要回复如下:根据《印花税暂行条例》中《税目税率表》的规定,货物运输合同征税范围:包括民用航空、铁路运输、海上运输、内河运输、公路运输和联运合同,计税依据为运输费用。根据《国家税务总局关于货运凭证征收印花税几个具体问题的通知》(国税发(号)的规定,在货运业务中,凡是明确承、托运双方业务关系的运输单据均属于合同性质的凭证。鉴于目前各类货运业务使用的单据,不够规范统一,不便计税贴花,为了便于征管,现法规以运费结算凭证作为各类货运的应税凭证。关于国际货运凭证的征免税划分:1.由我国运输企业运输的,不论在我国境内、境外起运或中转分程运输,我国运输企业所持的一份运费结算凭证,均按本程运费计算应纳税额;托运方所持的一份运费结算凭证,按全程运费计算应纳税额。2.由外国运输企业运输进出口货物的,外国运输企业所持的一份运费结算凭证免纳印花税;托运方所持的一份运费结算凭证应缴纳印花税。3.国际货运运费结算凭证在国外办理的,应在凭证转回我国境内时按法规缴纳印花税。因此,您企业取得的运费结算凭证,应当按凭证上注明的运费为计税依据依法缴纳印花税。欢迎您再次咨询!"答复时间: 17:18:29用户满意度评价
更多答复>>--------------------------本解答由社区小编载选自江苏地税.
2011年 8月 9日
(1,425,298 财富)广告发布合同是否需要缴纳印花税?字体:【
】&&& 问:我们公司与一招聘网站签署合同,规定在一定时期内在该网站发布一定数量的招聘信息,并可以在网站显著位置展示公司的名称和标志。请问该合同需不需要缴纳印花税?
  答:广告发布合同是指承揽方根据定作方的要求,利用自己的传播手段,为定作方进行宣传,并收取一定的广告费,双方就相互权利义务关系所达成的协议,属于印花税的应税凭证。依据《中华人民共和国印花税暂行条例》规定,印花税中加工承揽合同包括加工、定作、修缮、修理、印刷、广告、测绘、测试等合同。你公司与招聘网站签订的招聘信息制作与发布和公司名称、标志展示的合同,属于广告合同,应按印花税的&加工承揽合同&税目计算缴纳印花税,税率为万分之五。让客户帮我们制作广告而签订的合同,需要交印花税吗?如果需要交印花税,这种合同的性质是属于印花税吗?
制作广告合同是加工承揽合同,双方各按合同金额 0.5‰ 交印花税,实际金额大于合同金额应补税,实际金额小于合同金额不退。
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一、印花税
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我是活雷锋,我要回答集天下大成,吊一世顶天
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顺产报销需要什么东西呢?准生证和医学证明和住院发票都需要的吗?
答: 工行有个理财产品,月存.每年利息好几百。连存10年有分红,我算了一下很划算,比基金和单纯的存款都好,你去了解一下。
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我单位为房地产开发企业,请问通过预售房产取得的收入能否作为业务招待费和广告宣传费的计算基数?
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【来&&&&&&源】浙江省国家税务局
【引用文档】
【正&&&&&&文】
问:我单位为房地产开发企业,请问通过预售房产取得的收入能否作为业务招待费和广告宣传费的计算基数?
答:可以。 《国家税务总局关于印发的通知》(国税发〔2009〕31号)第六条规定,企业通过正式签订《房地产销售合同》或《房地产预售合同》所取得的收入,应确认为销售收入的实现。 因此,房地产开发企业通过预售房产取得的符合上述条件的收入,应确认为企业销售收入的实现,同时可以作为业务招待费、广告费和业务宣传费税前扣除的计算基数,按照企业所得税法现行规定扣除。
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