我是个供应商有上海五金冲压供应商专票开不到交足税\可以到什么地方开

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蓝莓儿妈妈
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有人可以开五金的增值税专票吗?请短
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五金的帮不上,请问电脑的增值税票需要吗?每月可以开出!
精华0&帖子194&经验值426 &注册时间&妈币681 &
蓝莓儿妈妈
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电脑配件或者硒鼓墨盒,可以吗?几个点?
精华0&帖子1184&经验值3940 &注册时间&妈币7695 &
帖子1184&经验值3940 &注册时间&BB生日
只能开店里实际卖的产品,好比:笔记本,显示器,电源插座,电脑。。。
电脑配件好像不可以,到时我帮你问下吧。
精华0&帖子194&经验值426 &注册时间&妈币681 &
蓝莓儿妈妈
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请问几个点开?
精华0&帖子1869&经验值3269 &注册时间&妈币4112 &
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这个我可以,短你了
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头像被屏蔽
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我数量大,同求增值税票,请报点
长期出售国产电煤
有人可以开五金工具的增值税专票吗
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装修预算:缴纳增值税的一些疑问!
缴纳增值税的一些疑问!
举个例子,我开一家五金店,一个货物的是1万销售价(不含税),客户要求我开增值税发票。我不是公司只能去税务局,让他们代开。问题来了。我到底要交多少税收呢?(是不是我给税务局3%,开的票,客户能抵17%,还是怎么样、不是很懂)
3%跟17% 有什么区别,代表什么意思。
两个问题,请大家仔细回答
你开的五金店应该属于个体户,并且未申请一般纳税人资格,那么对方如果是一般纳税人,你可以去税务局申请代开3%的“增值税专用发票”,对方可以凭此票去认证并抵扣3%的税款;对方如果不是一般纳税人,则只能开具“增值税普通发票”,税率也是3%。
3%是增值税征收率,用于计算小规模纳税人的税款,它等于【不含税销售价*0.03】或者等于【含税销售价/1.03*0.03】;
17%是增值税的基本税率,还有低税率13%、零税率,应税项目不同而适用不同的税率。
请遵守网上公德,勿发布广告信息
相关问答:
你到税局代开增值税普通发票,税率3%,你公司按照3%缴纳增值税,对方如是一般纳税人则按照3%抵扣,对方为小规模纳税人则不牵扯抵扣,按照全额做进货。
如果对方是一般纳税人,就会要求你方提供增值税专用发票,税率17%,你方则按照17%纳税,对方按照17%抵扣。
如果你公司是小规模纳税人,就只能开具普通发票,税率3%。  我们要求供应商开增值税专用发票为什么只收6个税点?增值税发票不是17个点吗?我们开给客户的是17个点的增值税发票,那我们岂不是亏本?这样是如何抵扣的吖,不明白为什么?有没人能给解释一下,非常感谢!
楼主发言:1次 发图:0张 | 更多
  一般纳税人企业,增值税有涉及到一个进项抵扣的问题。国税也有对你的企业制定一个最低税负。想批发零售行业一般是1.5%的税负。也可以理解为企业所缴纳的增值税为应税收入的1.5%。那供应商给你的点数是6%正常。现在的点数一般都是4-8个点之间。
  %补充一下,对方收你6点,但是开过来的增值税发票还是17%
  @小小尾巴001
9:45:00    %补充一下,对方收你6点,但是开过来的增值税发票还是17%  -----------------------------  那怎么算吖,如果我购买一千元的物料,供应商收六个点的发票,那我给他的钱是1060,如果他增值税发票是17%,他应该收到的货款是1170元,他都没收到这么多钱,他开这么多钱的发票,怎么抵消吖?
  这是内外帐分离的结果,因为内帐的隐藏收入是不需缴纳增值税的,所以进项就会多出来,多余的进项,就被用作开票收取税点的工具
  @絕望滄海03   不会的,他有很多抵扣没用完,因为他有大量不开票收入  还有,和废旧,农产品等挂钩的可以虚开增票,以为税法有漏洞
  现在还有开专用票的吗,我要开两张,共一万五的
  有税票开么?
  一般来说,你叫供应商开发票,比如他开的是17%的增值税专用发票,他的税率是17%,但是一般他在收客户的时候,是按他的实际承担税率成本来收税金成本,不然很多客户就不会向他购买的,除非是大的企业一般才按17%来开票和收款的。所以,一般是收5-10个点,冲抵他的交税成本就行了。他交税也不可能交17%点的。
  本公司代开增值税专用发票普通发票.点数优惠.可到税务验证后付款!需要请联系杨经理
05:21:00  现在还有开专用票的吗,我要开两张,共一万五的  -----------------------------  本公司代开增值税专用发票普通发票.点数优惠.可到税务验证后付款!需要请联系杨经理
  @80年大叔
17:19:00  @絕望滄海03  不会的,他有很多抵扣没用完,因为他有大量不开票收入  还有,和废旧,农产品等挂钩的可以虚开增票,以为税法有漏洞  -----------------------------  没有明白呀,对方的内账和外账是不一致的。但是收发票的一方,收到的是17%的票,付款也要付17%呀,只有6%的话,差额怎么算?
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3秒自动关闭窗口一张客户已认证的增值税发票,却被供应商错误作废(上)
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一张客户已认证的增值税发票,却被供应商错误作废(上)
&&& 排名第一、从不欠钱的大客户
&&& Z公司是苏州一家小型台资企业,他们总经理有60几岁,与我相识多年,之前也有过业务往来。2010年我自己开公司后,我需要的产品,只要Z公司有销售的,原则上我都会跟他们采购。Z公司老板也有给我一个不算太高的价格,我当时就图一个省事,大家认识,有问题时也好商量。
&&& 我这个人从不喜欢欠别人钱,特别是朋友的钱。开公司也一样,我买东西都是先付钱,不喜欢搞月结什么的。跟Z公司合作初期采购量少,我都自己带现金到公司付款取货。即使后来采购量逐步多了起来,我也还是自已到Z公司取货付款,因为我是个急性子的人,也很忙,不喜欢等别人送货,Z公司离我们也不算远。
& & 据Z公司自己的营业统计,我们公司是他们2010年的前十大客户,是年第一大客户。
&&& 员工频繁变动,经常发生错误
&&& 公司总经理是个典型的台湾老板,勤劳俭朴、精于计算。不过岁数一年年大了,精力不够,无法长期呆在苏州处理事务。因此Z公司自年开始交由轮值台干负责处理。
&&& 由于经济不景气、业绩不佳、管理不善等原因,公司自2009年开始员工频繁流失,业务、会计、技术、仓管、轮值台干都经常换,短的几天,长的半年。我取货时的接洽人员经常是生面孔。
&&& 因人员频繁变动,差错在所难免,经常出现发错型号、发错数量、交期不及时、发票开错等情况,产品质量也不稳定。
&&& 发票已抵扣,却被会计作废掉
&&& 4月日,我到公司采购一批元的产品。我是亲自到他们公司付款取货的,发票也随货一并开具的。发票上产品品名、数量、规格、单价、金额等全部是正确的。
&&& 4月日,我司会计将当月所有的增值税发票,拿到国税局进行增值税发票认证,而且全部认证通过,包括公司月日开具的那张元发票。我们通常都是月底最后一天认证发票,因为五一劳动节我们是月日开始放假的,所以月日就算是当月最后一个工作日。
&&& 4月日下午,我在连云港老家,接到公司业助的电话,说月日开给我们的那张增值税发票,被他们新来的会计作废掉,让我们派人送还给他们,或寄给他们,他们重新开一张给我们。我告诉她,我们已放假,而且我们会计发票已认证,无人送也无法寄还他们,有什么事情只能节后处理。&
&&& 想知道后面发生的故事,请明天来看。
友情提醒:
&&& 1、当月开具的增值税专用发票可以作废,但必须先收回给客户的两联(发票联、抵扣联),然后才可以在开票机上作废,全部三联(记账联、发票联、抵扣联)发票要注明&作废&字样,存档以备税务部门检查。
&&& 2、跨月的增值税专用发票,不可以作废,只能通过向税务部门申请开具红字发票来进行冲抵。
&&& 3、开具超过90天的增值税发票,不能够作废,也不可申请开具红字发票。
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