到增票开具税务局要求为甲方开具专票可以用自己公司的专票税额抵扣吗

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可以以个人名义去税务机关代开增值税专用发票吗
来源:中华会计网校&   |
  问:我们自己可以以个人名义去税务代开吗?
  答:根据《国家税务总局关于增值税起征点调整后有关问题的批复》(国税函[[号)第二条规定:&《中华人民共和国增值税暂行条例》第十七条规定销售额未达到起征点的纳税人免征增值税,第二十一条规定纳税人销售免税货物不得开具专用发票。对销售额未达到起征点的个体工商业户,税务机关不得为其代开专用发票。& 二、根据《国家税务总局关于印发〈税务机关代开增值税专用发票管理办法(试行)〉的通知》(国税发[号)规定:&第二条 本办法所称代开专用发票是指主管税务机关为所辖范围内的增值税纳税人代开专用发票,其他单位和个人不得代开&& 第五条 本办法所称增值税纳税人是指已办理税务登记的(包括个体经营者)以及国家税务总局确定的其他可予代开增值税专用发票的纳税人。 第六条 增值税纳税人发生增值税应税行为、需要开具专用发票时,可向其主管税务机关申请代开。& 因此,根据上述文件规定,个人不能到窗口代开增值税专用发票,只能代开普通发票。
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8月1日起 这些纳税人也能自开增值税专票了
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp原标题:8月1日起 这些纳税人也能自开增值税专票了&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp“营改增后,员工出差回来说有些酒店和旅社不能开增值税专用发票,这笔成本我们就不能抵扣税款。”一物流公司负责人张清说。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp事实上,不是这些酒店和旅社不能开具增值税专用发票,而是根据规定,需到国税办税大厅去代开,因此不能及时提供给消费者。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp张清的困扰下个月开始会减轻不少。根据国家税务总局公告,自8月1日起,将在全国91个城市住宿业,试点小规模纳税人自行开具增值税专用发票。在这91个试点城市中,月销售额超过3万元(或季销售额超过9万元)的住宿业增值税小规模纳税人(以下简称试点纳税人),提供住宿服务、销售货物或者发生其他应税行为,可自行通过增值税发票管理新系统开具专用发票,不用再跑国税办税大厅了,单份专用发票可开具的最高金额为9999.99元(不含税)。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp昆明是试点城市之一。昨日,记者从昆明市国税局了解到,预计全市涉及的试点纳税人有142户。需要自行开具增值税专用发票的试点纳税人,8月1日开始,国税局升级开票系统、重新核定票种后,按程序领用发票即可开具。自开和代开同样按3%的征收率缴纳税款,纳税人的税负不变。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp需要提醒的是,消费者在索取增值税专用发票时,需提供所在单位税务登记证号、企业名称、电话号码、企业账号、开户银行信息。根据国税总局已明确的规定,消费者只需提供信息即可,不需提供相应凭证。市国税局建议企业,可将相关信息制作成小卡片,方便员工索要发票。(记者吴洁)&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp为什么要取得增值税专用发票?&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp全行业营改增后,增值税链条打通,能否充分抵扣是影响企业税负的重要因素。只能增值税专用发票能够作为抵扣凭证,增值税普通发票不能用于抵扣。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp哪些项目可以抵扣?&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp办公用品/电子耗材&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp车辆租赁&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp房屋租赁&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp物业管理&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp邮电费&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp水费/电费&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp会议费/培训费&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp差旅住宿费&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp这些情形不能抵扣。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp集体福利费&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp个人消费、餐费&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp差旅费(除住宿)&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp免税项目支出&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp供应商无法取得抵扣凭证
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8月1日起 这些纳税人也能自开增值税专票了
日 08:46 来源:昆明日报
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp原标题:8月1日起 这些纳税人也能自开增值税专票了&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp“营改增后,员工出差回来说有些酒店和旅社不能开增值税专用发票,这笔成本我们就不能抵扣税款。”一物流公司负责人张清说。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp事实上,不是这些酒店和旅社不能开具增值税专用发票,而是根据规定,需到国税办税大厅去代开,因此不能及时提供给消费者。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp张清的困扰下个月开始会减轻不少。根据国家税务总局公告,自8月1日起,将在全国91个城市住宿业,试点小规模纳税人自行开具增值税专用发票。在这91个试点城市中,月销售额超过3万元(或季销售额超过9万元)的住宿业增值税小规模纳税人(以下简称试点纳税人),提供住宿服务、销售货物或者发生其他应税行为,可自行通过增值税发票管理新系统开具专用发票,不用再跑国税办税大厅了,单份专用发票可开具的最高金额为9999.99元(不含税)。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp昆明是试点城市之一。昨日,记者从昆明市国税局了解到,预计全市涉及的试点纳税人有142户。需要自行开具增值税专用发票的试点纳税人,8月1日开始,国税局升级开票系统、重新核定票种后,按程序领用发票即可开具。自开和代开同样按3%的征收率缴纳税款,纳税人的税负不变。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp需要提醒的是,消费者在索取增值税专用发票时,需提供所在单位税务登记证号、企业名称、电话号码、企业账号、开户银行信息。根据国税总局已明确的规定,消费者只需提供信息即可,不需提供相应凭证。市国税局建议企业,可将相关信息制作成小卡片,方便员工索要发票。(记者吴洁)&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp为什么要取得增值税专用发票?&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp全行业营改增后,增值税链条打通,能否充分抵扣是影响企业税负的重要因素。只能增值税专用发票能够作为抵扣凭证,增值税普通发票不能用于抵扣。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp哪些项目可以抵扣?&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp办公用品/电子耗材&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp车辆租赁&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp房屋租赁&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp物业管理&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp邮电费&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp水费/电费&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp会议费/培训费&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp差旅住宿费&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp这些情形不能抵扣。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp集体福利费&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp个人消费、餐费&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp差旅费(除住宿)&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp免税项目支出&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp供应商无法取得抵扣凭证请问公司收到开具的食品增值税专用发票是否可以抵扣? - 财税问答社区 -- 中国最大的财税问答知识库
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回复率:99.9%
擅长领域:营改增
擅长领域:企业所得税
擅长领域:增值税
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请问公司收到开具的食品增值税专用发票是否可以抵扣?
作为业务招待费列支和职工福利费处理是否一致?前者可以抵扣后者不可以抵扣,这么理解是否准确?
2013年 2月 1日
(258 财富)
如果不是作为商品进行经营的话,该食品专票肯定不能抵扣。业务招待费和福利费处理当然不同,因为扣除标准不同;但都不能抵扣。
2013年 2月 1日
(254 财富)
根据税法的规定:用于个人消费或者集体福利的货物进项税额不可以进项抵扣的。如果企业购进食品,不作为库存,也就是不对外销售,那么是不可以抵扣的,这么理解,对吧?不论我购进的食品作为业务招待费还是职工福利,进项都不可以抵扣。是这么理解的吧?
2013年 2月 1日
(241 财富)
理解正确。
2013年 2月 1日
(286 财富)
非食品企业是不能抵扣的。
2013年 2月 1日
(307 财富)
这个也要看各地掌握,一些地方允许将计入招待费的比如茶叶、水果等的进项税抵扣,有些地方则凡是计入三项费用的一律不得抵扣,五花八门的!
2013年 2月 1日
(260 财富)
你说的很正确,确实各地地方税务局政策不一样。
2013年 2月 1日
(339 财富)
计入招待费的比如茶叶、水果等的进项税,应抵扣。但为了任务税收,国税一般不允。
2013年 2月 1日
(258 财富)
我认为只要不是用于集体福利,用于业务招待是可以抵扣的不能一概而论企业是什么企业就只能抵扣什么。需看购入的货物的消耗是否有经营有关,是否最终形成产品价值,如果两者都是,那就能抵扣。
2013年 2月 1日
(247 财富)
路过帮顶了。
2013年 2月 1日
(262 财富)
(一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;
第二十一条
条例第十条第(一)项所称购进货物,不包括既用于增值税应税项目(不含免征增值税项目)也用于非增值税应税项目、免征增值税(以下简称免税)项目、集体福利或者个人消费的固定资产。
前款所称固定资产,是指使用期限超过12个月的机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具、器具等。
第二十二条
条例第十条第(一)项所称个人消费包括纳税人的交际应酬消费。
2013年 2月 1日
(232 财富)不看不知道,一看吓一跳,由第三方开具的专用发票,进项税额能否抵扣?_中华会计网校论坛
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  从销货方取得第三方开具的专用发票,是不是能抵扣税款?&&&&答案是:不能!进项税额不能从销项税额中抵扣,也不能作为企业所得税税前扣除凭证。&&&&以前一直认为只要取得了专用发票,就能够抵扣的。今天终于认识到了相关的税务风险。一起来看看下面的这个案例吧。
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案例   厦门国税稽查局对厦门某科技有限公司立案检查,该公司兼职业务员同个人合作采购笔记本电脑,并取得泉州某有限公司开具的增值税专用发票用于进项抵扣。经查实,泉州某有限公司税务会计陈某为牟取开票手续费,利用职务之便,在无真实业务交易的情况下,虚构货物交易事实,以收取开票额2.5%-5%开票手续费,通过中间人,以泉州某有限公司的名义虚开增值税专用发票。    根据相关法律规定,厦门某科技有限公司行为属“从销货方取得第三方开具的专用发票”用于抵扣税款的行为,其进项税额不得从销项税额中抵扣,不能作为企业所得税税前扣除凭证,稽查局查补该公司增值税款、企业所得税合计元,并处一倍罚款。
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这三条法规供您参考     1.在账簿上不列、少列收入或拒不申报,是偷税。《中华人民共和国税收征管法》第六十三条第一款规定:纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证,或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。    2.根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第四条规定,纳税人销售货物或提供应税劳务,增值税的应纳税额为当期销售税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式:应纳税额=当期销项税额-当期进项税额。同时根据该条例的第九条规定,纳税人购进货物或者应税劳务,取得的增值税抵扣凭证不符合法律、行政法规或者国务院税务主管部门有关规定的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。    3.根据《中华人民共和国税收征收管理法》第十九条规定:纳税人、扣缴义务人按照有关法律、行政法规和国务院财政、税务主管部门的规定设置账簿,根据合法、有效凭证记账,进行核算。根据《中华人民共和国企业所得税法》第八条的规定:企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。根据《国家税务总局关于深入开展打击发票违法犯罪活动工作的通知》(国税发[2010]46号)第三条的规定:“虚假发票不得允许纳税人用于税前扣除、抵扣税款、办理出口退(免)税和财务报销”。
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人们声称的最美好的岁月其实都是最痛苦的,只是事后回忆起来的时候才那么幸福
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