应交税金年末有余额吗底有余额吗

【问】年末是否要结转增值税,如何进行?
【答】企业应在&应交税费&科目下设置&未交增值税&明细科目,核算企业月份终了从&应交税费&&应交增值税&科目转入的当月未交或多交的增值税;同时,在&应交税费&&应交增值税&科目下设置&转出多交增值税&和&转出未交增值税&专栏。
(1)月份终了时,转出多交增值税
借:应交税费&未交增值税
&&& 贷:应交税费&应交增值税(转出多交增值税)
(2)月份终了时,转出未交增值税
借:应交税费&应交增值税(转出未交增值税)
&&& 贷:应交税费&未交增值税
经过结转后,月份终了,&应交税费&&应交增值税&科目的余额,反映企业尚未抵扣的增值税。
【】 责任编辑:泥巴姐
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实务课程分类“应交增值税”各专栏期末余额处理问题_百度文库
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“应交增值税”各专栏期末余额处理问题
&&“应交增值税”各专栏期末余额处理问题
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应交增值税已交税金期末有余额吗
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贷方余为未交数)。 转出未交增值税核算企业多交或未交的税金。根据增值税核算的要求,还是转比较好,通过此明细科目来反映企业未交或多交的增值税(借方余为多交数,表示企业未抵扣的进项税额,借方如果是多交的也要转到“应交税金--未交增值税”;一般没有贷方余额。“应交税金——未交增值税”,这样的一目了然,因为转到了“应交税金--未交增值税”这样做可以很明显地区分企业增值税的上交情况“应交税金--应交增值税”一般可以有借方余额。 期末有未交的:应交税金——未交增值税 贷:应交税金——未交增值税 期末有多交的: 借: 借:应交税金——应交增值税——转出未交增值税 贷
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“应交税费——应交增值税”期末有余额。()
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提问人:匿名网友
发布时间:
“应交税费——应交增值税”期末有余额。()
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