建筑公司开出的转账支票到某年某月某一天才能提取是真的吗

关于支票作废重开的问题_百度知道
关于支票作废重开的问题
9月20号,我公司有笔工程款付给建筑公司,对方开来发票,我们给对方开了张转账支票,这笔业务也已经入账,但是,在这个月25号,对方打电话来说是他们自己背书时填写错误,这张支票作废了,要求我们重新开具一张转账支票。我只有等他们把作废的支票拿给我们之后...
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我觉得如果是同月的话,不用调账,直接在原来的记账凭证后附新开具的转账支票的支票根如果发生在次月,就要把原先的账红字冲销后,再重新做这笔业务,后面附上新开具的转账支票的支票根
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最好是调一下,这样便于以后查阅
重新写一下 重新开
不用调账,但是支票的持票人应当自出票日起10日内提出付款。支票就作废了,但是账上不用调,直接换新支票的存根贴上去就可以了.作废的支票不能扔掉,要保存下来
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建筑公司开出的转账支票到某年某月才能提取是真的吗
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它是一种由银行签发、企业担保的到期付款票据这种情况一般是指银行承兑汇票,也就是说企业一旦收到这种票据,就会在指定的日期收到该票据上的面值金额。如果是一般的转账支票应该是没有这种功能的,企业在该支票背面盖上背书、填写进账单、交给银行办理后,在一定时间内即可到现
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建筑分公司让别人挂靠,一年开出3000万建安发票,一般纳税人,查账征收,没有成本票,汇算清缴应该怎么办
建筑分之机构让别人挂靠,一年开出3000万建安发票,一般纳税人,查账征收,没有成本票,现在总公司这边打算换负责人,可之前的财务糟糕的很,分之机构4年开出建安票大约2亿,没有一点材料票,只有别人打的材料白条,如果不从新做账就让补交4年总收入的2.5%。如...
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找税务局好好沟通一下吧,税收的目的是合理纳税。
专管员说让我们自己办,如果在规定时间内办不了就让稽查部门解决,2个亿的2.5个点得补税500万,挂靠几年也没赚那么多。。
对啊,问题是你们开了那么多票啊,之前的财务能过4年说明还是有办法的
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急急急。。。求帮忙
振兴建筑公司2009年3月份,发生下列有关货币资金收付业务的经济业务:
1.1日,开出现金支票一张,从银行提取现金20 000元。
1.4日,收到东方公司的银行汇票一张,金额100 000元,用以支付上月货款。
3.5日,行政科张科出差,借支差旅费3 000元,以现金支付...
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借,经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘明的,其余200元无法查明原因:应收账款1000003,支付到期的商业承兑汇票10 000元。借:应付票据10000
贷:银行存款100008:银行存款15000
贷.5日,行政科张科出差,借支差旅费3 000元,以现金支付。借:备用金或其他应收款3000
贷.31日:库存现金30004:应付账款300000
贷:银行存款3000007.18日,收到银行付款通知,用以偿还所欠正天公司的货款300 000元。 借:库存现金500
贷:待处理财产损溢50010:管理费用-差旅费2800
库存现金200
贷.8日,将多余库存现金15 000元送存银行,发现现金溢余500元,原因待查:银行存款250009.30日,在现金清查中。借:库存现金150005.10日,职工张科出差回来报销差旅费2 800元,余款退回。借:库存现金20000
贷:银行存款200001,开出现金支票一张,从银行提取现金20 000元,签发转账支票一张,支付购买的钢材款25 000元。借:应付账款25000
贷.20日1.1日,用以支付上月货款。借:银行存款100000
贷。借:备用金或其他应收款30006.15日,开出转账支票一张.4日,收到东方公司的银行汇票一张,金额100 000元
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我公司注册资本400万,刚成立不久,就开转账支票转出一大部分款项,要怎么做账务处理?
如何做会计处理,才合理税务局才不会调查!! 问题补充:银行对账单上是写用于建筑材料费,但是没有任何关于建筑材料费的票据!!这些钱是公司的钱呀,作公司投资支出可以吗。以什么样的理由转出谢谢专业人士来解答!急急急!
做会计处理还有补充问题,所以固定资产的总账及明细账就几千块钱!?我就以有发票的入账:我公司的固定资产,买进的固定资产都没有进账发票!怎么办,就几千
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银多企业是采用两套账的办法:年终企业亏损20000元.其中没有发票固定资产折旧时,列入成本费用的金额是50000,那应交企业所得税为:()*所得税率25%=7500元 同样,所以要向上级说明,不取得发票的坏处.我建议你这样做,是不可取的,我就记,有发票就入账,没发票就不做到账里.这样损害了国家的利益,应该有这么一句话大家都听过.假账多列支出,少列收入.进行应纳税所得额调整,例某年度,购进原材料没有发票列入了成本费用,同样要调整.这样后果就严重了.很多公司注册完公司后就将资金抽走,这其实是属于虚假注册的一种.你说的这种情况,如果我是会计:没有查不出的账学会计的人,一般都学过审记的一些基本知识.但在年度所得税汇算清缴时应把没有发票的固定资产折旧所列入的成本费用剔除:其它应收款(或预付货款/应付账款)
贷:银行存款(现金)先把它挂到往来账上. 关于购进固定资产没发票:按实际取得固定资产的价值入账,没有发票也不管他
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收据也没有吗?收货通知单也行,总之按会计制度办事,谁要求你转出这笔款项,入帐要有凭据才行,再加上支票存根联上的签字。买进的固定资产没有发票,你就让他打条子,也算过得去了。希望能帮到你,在支票的存根联上签字,或让收款方打收据
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