持有待售的固定资产产的报销有哪些注意事项

固定资产签字报销流程固定资产报销流程_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
固定资产报销流程
&&固定资产报销流程
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢财务报账常见问题及注意事项(三)-财务处
财务报账常见问题及注意事项(三)
http://cw.cug.edu.cn    16:01:02   浏览:次   地大(武汉)财务处
一、签字和盖章
1、各类报销单至少需要项目经费负责人,证明人和经办人三个人签字,二级单位加盖公章。
2、若报销中需要提供情况说明,则需要项目负责人签字,二级单位加盖公章。
3、 若项目经费负责人提出使用签字章,则需要在报告中注明签章的使用范围、时效性等要求。
二、固定资产
1、双方签订的协议中若注明购置的设备由对方单位进行资产处理的,则不需要办理设备入库手续。
三、国内差旅费
1、飞机保险标准为单程30元,往返60元。
2、使用科研经费出差,时间超过2个月的,应有出差(工作)地相关合作单位证明,并由科研项目所在二级单位负责人和学校科研管理部门在相关证明上审签盖章,补助老师学生一样;除科研项目外,出差时间超过15天的,需提供差旅经费负责人审签的书面说明材料,补助学生减半。(注:来源于《中国地质大学(武汉)差旅费管理办法(修订)》(地大校办发〔2016〕33号))
3、非科研项目,出差时间超过15天的,要项目负责人审签的书面说明材料,差旅补助学生减半。(注:来源于《中国地质大学(武汉)差旅费管理办法(修订)》(地大校办发〔2016〕33号))
4、借调人员。借调人员持完整的往返交通票据据实报销城市间交通费。报销城市间交通费时,借调人员按80元/天计发差旅补助(2016年仍按照40元/天计发),市内交通费据实报销,一事一结,不再另行计发补助。因学校工作任务,借调人员从借调地点赴异地出差,按照我校差旅费管理办法的规定报销城市间交通费,并正常计发差旅补助。(注:来源于《中国地质大学(武汉)校长办公室关于借调国家各部委工作人员差旅费报销补充规定的通知》(地大校办发〔2016〕50号))
四、国际差旅费
1、来华专家各类费用原始票据,涉及外币的,需经办人员在每张票据注明开支内容、金额及币种等信息,并签字确认。
2、来华专家来校原则上不安排宴请,以工作餐为主,确需宴请的必须按有关规定执行。
3、因公出访团组和个人须严格按照审批结果执行出访任务,严禁随意更改行程和访问内容。
注:来源于《中国地质大学(武汉)关于印发因公出国(境)管理办法的通知》(地大发〔2016〕62号)
Copyright(C)
   http://cw.cug.edu.cn &All Rights Reserved &版权所有:中国地质大学(武汉)财务处报账注意事项有哪些~??~~_百度知道
报账注意事项有哪些~??~~
报账时候,报账单的填写和怎样鉴别发票的注意事项有哪些啊~
就是报销单的填写注意事项~
我有更好的答案
31、大小写金额是否一致。2、有无销货单位印章,总经理批准后到财务部报账; (三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核; (四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(五)领款购置固定资产和低值易耗品,又比如餐饮业、住宿费等是地税局发票等等,后账不借; (二)报销时,报销单上应注明所办事由和用途、金额核对是否相符。4、有无经办人、批准人签字。5、是否属于已经过期不再使用的发票。6、发票抬头都有国税局监制、或者地税局的印章或者印制字样,经部门主任审核签字、数量、单价,并附原始单据和发票:购买商品是国税局的发票,原则是前账不清。(一)领款人员在任务完成之后要及时报销。如、印章是否清晰。
采纳率:49%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
报账的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您现在的位置:>>
常用报账业务规定和注意事项FAQ
&&&浏览数:725&&&日期:日
(更新至2014年11月13日,仍在不断更新中,最新要求以财务处要求为准)FAQ目录一、财务报账基本要求1、经费报销票据基本要求问:什么样的票据是符合报销规范的?问:发票黏贴有什么规范?问:票据签字要求问:票据的真实性、合法性要求问:异(外)地发票报销要求?问:哪些情况下需要到设备处办理手续?问:什么情况下需要附合同?2、付款要求问:可以借支现金吗?问:支票使用的要求?问:支票丢失的处理?问:网银结算付款要求?3、经费开支范围与报销标准问:固定资产和低值易耗手续的规定?问:设备采购与付款的报销要求?问:材料费报销的要求?问:差旅费报销要求?问:汽油费与路桥费等费用的报销要求?问:租车费、租船费的报销要求问:地质项目野外调研包干的报销办法?4、其他问题问:内部转账单如何办理转账?问:如果涉及供货方无法进账要更换发票的需要办理什么手续?问:发票遗失该如何处理?问:变更科研经费项目依托单位?二、网报系统问:网报后是否需要携带经费本?问:冲账如何在网报系统中操作?问:如何在不同经费中分配支出?问:如何实现薪酬发放的网上报销?三、工程类核算问:金额多大能够预付工程进度款?问:是否都要提供消防安全管理审核表?问:工程类报销要提供哪些附件?问:报销预付款或进度款需合同原件?问:如何支付质保金?四、设备(非进口)类核算业务问:非招标采购的网上竞价能否借款?问:办理仪器设备借款需要什么附件?问:借款单金额与申购单金额不一致?问:非纳入学校固定资产管理的图书资料的购置费用是否通过设备模块报销?问:进口设备的购置需要提供什么附件?五、外汇核算业务问:出国差旅费报销票据如何整理?问:国际旅费城市间交通与当地交通费?问:如何领取包干补贴?问:国(境)外零星付款报销附件要求?六、科研经费管理问:如何查询科研经费是否到账?问:科研经费怎么进账?

我要回帖

更多关于 电子发票报销注意事项 的文章

 

随机推荐