对个人和家庭支出应归入人员支出还是日常公用支出出

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2018年度霞美镇人民政府部门预算说明
发布单位:霞美镇人民政府
点击:762次
时间: 16:31
<span style="font-size: 18 font-family: 黑体; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 1.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年度霞美镇人民政府部门预算说明
2018年部门预算经南安市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 1.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年部门预算说明如下:
一、&部门主要职责
霞美镇部门的主要职责是:按照&生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主&的要求,以建设服务型、法制型政府为目标,立足&服务、引导、协调、管理&,贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,霞美镇部门包括6个机关行政处(科)室及5下属单位,其中:列入<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 1.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:&
人员编制数
霞美镇人民政府
三、部门主要工作任务
<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 1.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年,霞美镇部门主要任务是:全面贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行新发展理念,认真落实市委、市政府决策部署,继续巩固优化&一心、两带、三园、两市场、一特色&的&12321&区域发展思路,更加注重补齐城乡基础短板、产业短板、民生短板,更大力度破除环境保护痛点、风险防范痛点、安定稳定痛点,在克难求进中应对挑战,在开拓创新中破解难题,在转型升级中增创优势,积极推进工业文明、城乡文明、生态文明融合发展,努力把霞美建成宜居宜业宜游创新型经济强镇。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)加快构筑现代产业体系。
(二)加快建设基础设施体系。
(三)加快美丽幸福乡村进程。
(四)加快打造宜居宜业城镇。
(五)强力推进生态环境保护。
(六)全力提升民生福祉质量。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,霞美镇部门收入预算为<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 1.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb.49万元,比上年增加<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 1.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb万元,主要原因是卫计人员工资关系转入我镇。其中:一般公共预算拨款<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 1.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb.49万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 1.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb.49万元,比上年增加<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 1.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb万元,其中:人员支出<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 1.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb万元,对个人和家庭补助支出<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 1.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb万元,公用支出<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 1.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb万元,项目支出<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 1.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出1061.49万元,比上年增加<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 1.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb.49万元,主要原因是卫计人员工资关系转入我镇,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)一般公共服务支出414.24万元。主要用于一般公共服务支出。
(二)文化体育与传媒支出10.13万元。主要用于文化体育与传媒支出。
(三)社会保障和就业支出86.12万元。主要用于社会保障和就业支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出166.97万元。主要用于医疗卫生与计划生育支出。
(五)节能环保支出18.08万元。主要用于节能环保支出。
(六)农林水支出348.29万元。主要用于农林水支出。
(七)资源勘探信息等支出17.66万元。主要用于资源勘探信息等支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出817.81万元,其中:
(一)人员经费724.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费93.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算&三公&经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
  <span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年预算安排2万元。与上年持平。
  (二)公务接待费
  <span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年预算安排8万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降9%,主要原因是:加强对公务活动接待管理。
(三)公务用车购置及运行费
  &<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年预算安排8万元,其中:公车运行费8万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降11%,主要原因是:加强对公务用车的管理。
九、其他重要事项说明:无。
(一)机关运行经费
<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年霞美镇部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb万元,比<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 1.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年增加<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb万元,主要原因是卫计人员工资关系转入我镇。
(二)政府采购情况
<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年霞美镇部门政府采购预算总额15万元,其中:政府购买服务项目采购预算额5万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年底,霞美镇部门本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年霞美镇部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述&财政拨款收入&、&事业收入&、&经营收入&等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的&财政拨款收入&、&事业收入&、&经营收入&、&其他收入&不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.&三公&经费:纳入财政预决算管理的&三公&经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:1、<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年度收支预算总表
&&&&&2、<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年度收入预算总表
&&&&&3、<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年度支出预算总表
4、<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年度财政拨款收支预算总表
5、<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年度一般公共预算拨款支出预算表
&&&&&6、<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年度政府性基金拨款支出预算表
&&&&&7、<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年度一般公共预算支出经济分类情况表
&&&&&8、<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
&&&&&9、<span style="font-size: 16 font-family: 仿宋; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000 mso-bidi-font-family: 仿宋_gb年度一般公共预算&三公&经费支出预算表
10、2018年度部门业务费绩效目标表
11、2018年度专项资金绩效目标表
部门预算公开附表
附表1:2018年度收支预算总表
附表2:2018年度收入预算总表
附表3:2018年度支出预算总表
附表4:2018年度财政拨款收支预算总表
附表5:2018年度一般公共预算拨款支出预算表
附表6:2018年度政府性基金拨款支出预算表
附表7:2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
附表8:2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
附表9:2018年度一般公共预算&三公&经费支出预算表
附表10:2018年度部门业务费绩效目标表
附表11:2018年度专项资金绩效目标表
2018年度收支预算总表
单位:万元
收入项目类别
支出项目类别
一、一般公共预算拨款
一、基本支出
二、基金预算财政拨款
&&&&&人员支出
三、财政专户拨款
&&&&&对个人和家庭补助支出
四、单位其他收入
&&&&&公用支出
五、单位结余结转资金
二、项目支出
2018年度收入预算总表
单位:万元
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户拨款
单位结余结转资金
单位其它收入
霞美镇人民政府
2018年度支出预算总表
单位:万元
对个人和家庭的补助支出
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户拨款
单位结余结转资金
单位其它收入
霞美镇人民政府
一般公共服务支出
政府办公厅(室)及相关机构事务
党委办公厅(室)及相关机构事务
其他一般公共服务支出
其他一般公共服务支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
医疗卫生与计划生育支出
医疗卫生与计划生育管理事务
行政事业单位医疗
行政单位医疗
事业单位医疗
节能环保支出
环境保护管理事务
农林水支出
水利工程运行与维护
农村综合改革
对村民委员会和村党支部的补助
资源勘探信息等支出
安全生产监管
其他安全生产监管支出
备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的&其他支出&科目也不公开。
2018年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入项目类别
支出项目类别
一、一般公共预算拨款
一、基本支出
二、基金预算财政拨款
&&&&人员支出
&&&&对个人和家庭补助支出
&&&&公用支出
二、项目支出
2018年度一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
一般公共服务支出
政府办公厅(室)及相关机构事务
党委办公厅(室)及相关机构事务
其他一般公共服务支出
其他一般公共服务支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
医疗卫生与计划生育支出
医疗卫生与计划生育管理事务
行政事业单位医疗
行政单位医疗
事业单位医疗
节能环保支出
环境保护管理事务
农林水支出
水利工程运行与维护
农村综合改革
对村民委员会和村党支部的补助
资源勘探信息等支出
安全生产监管
其他安全生产监管支出
备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。
2018年度政府性基金拨款支出预算表
单位:万元
备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。
&&&&&&2.没有数据的单位应当列出空表并说明。
2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
合&&&&&&&&&计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
资本性支出(基本建设)
资本性支出
对企业补助(基本建设)
对企业补助
对社会保障基金补助
2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
合&&&&&&&&&计
工资福利支出
伙食补助费
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
其他工资福利支出
商品和服务支出
物业管理费
因公出国(境)费用
维修(护)费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
委托业务费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
退职(役)费
医疗费补助
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
资本性支出(基本建设)
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他基本建设支出
资本性支出
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
信息网络及软件购置更新
地上附着物和青苗补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他资本性支出
对企业补助(基本建设)
资本金注入
其他对企业补助
对企业补助
资本金注入
政府投资基金股权投资
其他对企业补助
对社会保障基金补助
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
2018年度一般公共预算&三公&经费支出预算表
单位:万元
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中:(1)公务用车运行费
&&&&&&(2)公务用车购置费
备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明&本单位无一般公共预算安排的三公经费支出&。
2018年度部门业务费绩效目标表
绩效目标&&
全年绩效目标值
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。
2018年度专项资金绩效目标表
立项项目名称
绩效目标&&
全年绩效目标值
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。
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我的图书馆
实战|其他对个人和家庭的补助支出的核算范围
前面我们讲了,那么现在就讲讲其他对个人和家庭的补助支出的核算范围。工资福利支出和对个人和家庭补助支出是单位人员经费的组成部分,但切不能拍脑袋想当然的以为对个人和家庭补助支出就是对单位职工的人员费用支出,它还包括对社会其他群体的。现在部门预算公开,因为预算科目尚未细化,又不作必要的解释说明,导致社会公众产生误读。如果以后单位有这块支出相对比较大,应该进行说明,避免不必要的猜想。 & & & & & &根据2017年版本的政府支出经济分类科目对“30399其他对个人和家庭的补助支出”的注释:反映未包括在明确科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。那么上述明确标明的支出我们可以直接套用在其他对个人和家庭补助支出外,还有很多五花八门的不好归类的支出,我们怎么去判断和安放在这儿呢?那我们一起发挥联想,要先从性质判断,它显然是一种福利性兼带补助性质的支出,如果没有明确的又不好哪儿放的,我们就笼统地归入其他,让我们活学活用试试扩展它的内存吧:1慰问性支出:体现单位人文关怀的探望慰问,不仅是指单位员工,可能还有走访慰问困难群众、特殊群体、军人、劳模、儿童等,发生的一些礼节性的慰问支出。如买点水果、食品、衣物甚至小额现金之类的小型支出。当然对单位员工的慰问也可以由工会出面,纳入工会经费支出,但一事一补,不得重复享受。2救济性支出:比如特别困难的职工家庭或其他弱势群体,因病因灾导致经济困难,出于人道主义的帮助救济支出,如医疗补助、生产自救补助、子女书费补助等,一般而言一次性发放;注意与30306救济费要区分开来,这是单位从经费中挤出来的,并非预算专项政策性普惠制的救济开支。3福利性支出:如高龄老人补贴、一次性丧葬费补助、子女入托补助等,有些城市也学澳门无理由让居民享受发展红利发红包,但如果打着物价补贴或其他旗号,则还是对应相应的科目。
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纳溪区收费票据监管中心2016年预算编制及收支预算表
发布时间: 10:00 来源:区财政局
一、基本职能及主要工作
负责全区财政票据的领购、使用和核销,确保非税收入及时足额缴入国库。目前,我区各有关单位主要使用的票据有18种5大类,主要为非税票据、资金往来票据、定额票据、罚没票据和专用票据等。我中心根据各单位用票需求,坚持以旧换新的原则核定各用票单位的用票据种类和用票量,确保各单位将收费按时足额缴入国库。
  二、部门概况
泸州市纳溪区收费票据监管中心是全额拨款的事业单位(参公),组织机构为事业单位法人,法人代表为许平,现有参公管理岗位编制5人,在职职工3人,事业工勤1人,退休1人。
三、收支预算总体情况
2016年泸州市纳溪区收费票据监管中心收入预算总额为23.95万元,其中:当年财政拨款收入23.95万元。相应安排支出预算23.95万元,其中:人员支出20.27万元,日常公用支出1.57万元,对个人和家庭的补助支出2.11万元。
  四、支出预算安排情况
泸州市纳溪区收费票据监管中心部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。
(一)人员经费支出20.27万元,主要用于:我单位人员工资、津贴、其他工资福利、养老保险等。
(二)日常公用支出1.57万元,主要用于:我单位办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、财政干部培训等。
(三)对个人和家庭的补助支出2.11万元,主要用于我单位的退休人员经费、按规定比例为职工缴纳的住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。
附表:2016年泸州市纳溪区收费票据监管中心收支预算总表和支出预算表
收支预算总表
2016年预算数
2016年预算数
一、当年财政拨款收入
一、人员支出
二、财政专户管理资金收入
二、日常公用支出
三、事业收入
三、对个人和家庭的补助支出
四、事业单位经营收入
四、经常性项目支出
五、转移性收入
五、转移性支出
六、其他收入
本 年 收 入 合 计
本 年 支 出 合 计
人员支出预算表
社会保障缴费
其他工资福利支出
其他财政事务支出
事业单位离退休
事业单位医疗
日常公用支出预算表
公务接待费
其他财政事务支出
对个人和家庭的补助支出预算表
住房公积金
其他对个人和家庭的补助
住房公积金
事业单位离退休
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