计算印花税的时候用的是含税收入,印花税是含税收入还是不含税收入入

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每个月提印花税的时候是不是就是将(主营业务收入+原材料)乘以万分之三?
1、如果我公司大多数原材料都是发票未到,都暂时以估帐入帐,那么这些入的原材料还要算进去吗?
2、如果还购入了包装物和低值易耗品,是否也要加入进去? 问题补充:&其它业务收入&要计入计算吗?
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严格地来说,只有签了购销合同的收入和原料金额才是印花税的计税基数。应该严格统计合同中记录的应税金额。实务中,由于很多企业的印花税合同金额很难统计,按税务局核定数交印花税。一般按销售收入打个七折或八折,然后再乘以万分之三交印花税。一般不是所有收入和原材料都交印花税的。具体要看当地主管地税局对你们的核定情况。所以,1、如果核定方法按原材料金额计缴,则无论发票是否已到,都应计算进去。因为发票未到,或已到,一般都已签订采购合同。2、一般不加包装物和低值易耗品,除非这两者都已签订购销合同。总而言之,印花税的缴纳,不能你自己按什么收入、存货金额统计一个数字计算,只能:1、严格统计应税合同上的购销金额或:2、按主管地税局核定方法计缴。所以,建议你联系你们的税收专管员,搞清楚印花税怎么交。&
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server is ok印花税是按收入的万分之三缴纳还是按照你销售(销项)和购入(进项)的不含税金额总和*70%*万分之三
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你好!是按合同来的,合同含税就含税。
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  只有企业&&与金融部门签订的借款合同才需缴纳印花税。
  企业与金融部门签订的委托借款协议,以及企业与非金融企业签订的借款协议,均不属于《印花税暂行条例》所列举的征税合同,不征收印花税。
  二、购销合同收入印花税的计税依据是否含税?
  按金额比例贴花的应税凭证,未标明金额的,应按照凭证所载数量及国家牌价计算金额;没有国家牌价的,按市场价格计算金额,然后按规定税率计算应纳税额。
  分两种情况:
  一是查实征收印花税的情形:
  如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据;
  如果购销合同中既有不含税金额又有增...一、委托贷款合同需要缴纳印花税吗?
  只有企业&&与金融部门签订的借款合同才需缴纳印花税。
  企业与金融部门签订的委托借款协议,以及企业与非金融企业签订的借款协议,均不属于《印花税暂行条例》所列举的征税合同,不征收印花税。
  二、购销合同收入印花税的计税依据是否含税?
  按金额比例贴花的应税凭证,未标明金额的,应按照凭证所载数量及国家牌价计算金额;没有国家牌价的,按市场价格计算金额,然后按规定税率计算应纳税额。
  分两种情况:
  一是查实征收印花税的情形:
  如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据;
  如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据;
  如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。
  二是核定征收印花税的情形:
  因为增值税为价外税,以纳税人账载购销金额作为印花税的计税依据,因此不包含增值税。
  三、未签订购销合同的购销行为是否需要缴纳印花税?
  《国家税务局关于印花税若干具体问题的解释和规定的通知》(国税发〔号)进一步明确,对工业、商业、物资、外贸等部门使用的调拨单(或其他名称的单、卡、书、表等)凡属于明确双方供需关系,据以供货和结算,具有合同性质的凭证,应按规定贴花。
  只要具有合同性质的购销往来凭证,要素虽不完全但明确了双方主要权利、义务,如有结算单据、交货确认单,就应视同合同,缴纳印花税。
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计算印花税的购销合同金额是含税金额,还是不含税的?销售和采购都需要缴纳吗?
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一、计算印花税的金额是购销合同所载金额。销售和采购都需要就其所持合同购或销的金额缴纳。二、印花税有关规定如下:1、在中华人民共和国境内书立、领受本条例所列举凭证的单位和个人,都是印花税的纳税义务人。印花税的应纳税凭证有:(1)购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同性质的凭证;(2)产权转移书据;(3)营业帐簿;(4)权利、许可证照;(5)经财政部确定征税的其他凭证等五类。2、购销合同采用比例税率,按购销合同所载金额的万分之三贴花。(计税金额是否含税应视合同所载金额是否含税而定)。3、购销合同由立合同人购买方和销售方各执一份,各方就所执的一份购或销的金额全额贴花。
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我这边一般是当月入库额(库存商品)借方与销售额(主营业务收入)贷方之和的百分之七十的万分之三但不是不各地不同呢?
本回答被提问者采纳
计算印花税的金额是不含税金额,按销售收入的百分之八十乘以万分之三来缴纳
不含税,都要交纳,不过有的税局能打折,就是销售的百分之多少,采购的百分之多少,然后再乘税率
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