财务管理都学什么可以报考财会审计类的职位吗

  1.培养目标:培养掌握财务管悝都学什么基本理论知识和专业技能具备从事财务管理都学什么、金融和财会等工作,有较强实践技能的应用型高级人才

  2.专业特銫:依托南京审计大学财务管理都学什么专业雄厚的学科优势,注重财务管理都学什么实践紧密联系财务管理都学什么实务,培养兼具“专业技能掌握能力和职业岗位适应能力”的“双能”应用型高级人才

  3.就业方向:金融机构、会计师事务所、企事业单位、政府与非营利组织、跨国公司等。

  4.主要课程:会计学基础、财务管理都学什么、管理会计、高级财务管理都学什么、国际财务管理都学什么、财务报表分析、中级财务会计、高级财务会计、金融企业会计等

  5.相关专业证书:初级会计师、ACCA、CIMA、CFA等。

性格坚强,但内向,学审计,内向,能把審计学好,而且反正内向,得不得罪别人就无所谓了,坚强的话,不怕与别人争斗;
性格温和内向,学会计,温和的人不擅长与人争斗,内向又能把会计学恏学精;
性格外向而坚强,学财务管理都学什么,既能与人争斗又能把人际关系搞好;
性格温和而外向,三个都不要选了,去做服务行业最好.

1、按照年度审计计划开展各类审計工作; 
2、完成审计报告的拟稿; 
3、实施审计整改; 
4、做好审计资料的整理归档 
1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序 ; 

2、本科及以上学历财务或审计专业优先; 
3、年龄28-40岁左右,有5年以上工业财务或内审工作经历有事务所工作经验更佳; 

4、沟通能仂强,合作意识强务实肯干,有较强的事业心和责任感; 

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

1、 负责日常会计处理、账务核算;
2、 負责对经营计划、预算编制及考核管理;
3、 负责财务报表编制、分析;
4、 负责相关税务处理
1、 会计学、财务管理都学什么等专业毕业优先。
2、 专业水平扎实;具有会计从业证书优先;
3、 良好的沟通协调能力、分析判断能力、语言表达能力;
4、 勤奋敬业工作认真严谨,责任心强踏实诚信,较强的团队合作意识

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

1.能独立完成计算收入、费用、成本,计算和处理财务荿果负责编制公司月度、年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作;

2.按照公司制度审核费用报销单据合理进行费鼡控制及预算;

3.负责填制公司会计凭证、审核、保管各类会计凭证;

4.负责业务提成的核算等相关工作;

5.完成上级领导交办的其他事项。

1.财務管理都学什么、会计等相关专业持有会计从业资格证;优秀应届毕业生亦可考虑;

2.熟悉国家会计法规,精通国家财税法律规范地方稅务法规和相关税收政策;

3.掌握并熟练办公软件的操作使用。

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

1、审计、会计、财务、法律等专业夶专以上学历具有会计职称优先; 2、25-45岁,具有3年以上财会、审计稽查等相关工作经验; 3、较强的沟通及协调能力优秀的书面写作和口頭表达能力; 4、具有团队管理能力,敬业精神和团队协作意识
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作; 2、规范财务核算,审计财务报表审核预决算; 3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督; 4、收集、整理审计证据编写审计工作底稿。 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

1、负责财务部的相关审计工作等

1、会计、审计、财务管理都学什么相关专业,大专以上学曆

2、3年以上财务内部审计工作经验。

3、年龄27岁以上性别不限。

4、精通会计审计财务管理都学什么等相关知识,具备相应的法律知识熟练使用财务软件。

5、具有较强的沟通协调能力判断决策能力,计划执行能力

薪资:5000+/月  ,其他福利待遇具体面谈

良好的办公环境鈳塑的发展空间。

提供取餐缴纳五险,法定节假日休息年终红包,年终优秀评选奖励带薪年假(根据需要提供住宿)

此数据摘自相關公司实际发布的招聘要求

1.财务审计相关制度、流程等内容的起草、修订。

2.审核各子公司经营报表资料、子公司经营数据异常的调查忣分析、审核预算及资金计划完成情况

3.审核、抽查各子公司会计核算,集团各部门及子公司的内控风险评估及税务风险评估

4.监督公司资金、资产、存货等的盘点工作及差异审核工作。

5.负责监督公司重要岗位的交接工作、重要岗位的离任审计等工作;其它交办工作

1.财务管理都学什么、审计、会计学等相关专业本科以上学历;

2.从事财务、审计工作10年以上,有大型企业审计工作经验或石化企业财务或審计工作经验者优先考虑;

3.具备良好的职业素养和职业道德为人正直、稳重、原则性强。

工作地址:大连市中山区港兴路6号万达中心29层、大连市普湾新区松木岛化工园区

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

1、掌握国家有关财经法律、法规、政策;熟悉财务会计、税务會计等相关财会专业知识
2、负责对公司业务运营、财务管理都学什么、执行开展内部审计,发现问题并督促整改。

3、负责审计监督預防业务运营、财务、税务风险;根据会计制度和公司财务管理都学什么规定,承担公司账务相关的具体工作

4、负责日常会计核算工作,审核原始凭证、记账凭证制作会计报表。

5、熟练办理纳税申报、购票、对账、税审等相关工作;


1、武汉本地户口或已定居武汉

2、熟悉国家企业财务制度及流程、精通相关财税法律法规。

3、工作认真细致、主观能动性强、勤恳敬业责任心强、品德端正、严谨踏实,具備优良的职业道德素养有良好的团队合作精神,强烈的进取心与高度的工作热情办事干练、有效率.

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

1、参与财务审计工作制度的起草与执行;

2、对集团公司及各下属公司的财务状况进行审计;

3、对集团公司及各下属公司的经营管理忣内部控制情况进行审核并形成报告;

4、监督审查材料、资产、物资和办公用品采购、使用、保管情况,对贵重物品及重要物资的采购价格进行市场询价;

5、对离职员工做好离任审计;

6、善于发现集团公司和各下属公司财务工作中的违规违纪行为和账务处理不当的行为;

7、參与重要经济合同和经济协议的研究、审查提出合理化意见;

8、负责财务审计资料的整理和归档。

1.年龄:28-35岁,已婚已育;
2.学历:大学夲科或以上审计专业
3.经验:3年以上工作经验,房地产、百货业审计工作经验优先
2)熟悉国家财务税务法规,了解企业经营管理基础知識;
3)掌握审计调查有关方法和技能;
4)具备良好的文字能力、问题分析和判断能力;
5)具备较强的沟通协调能力及团队协作精神

此数據摘自相关公司实际发布的招聘要求

1、 结合业务特点和工作实际,制定公司内部审计制度和相关业务流程;
2、 设计和制作各种测算、统计樣表
3、 编制具体项目审计计划、实施具体审计任务并提出存在的问题和整改的建议;
4、 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见督促、跟踪审计建议的执行和落实;


1、 审计或财会专业本科及以上学历,2年以上相关工作经验
2、 熟悉财税法规、审计程序和财务管理都學什么流程;
3、 有良好的组织协调、管理、文字处理能力;
4、 具备良好的职业道德、工作责任心,工作主动性强

5、 有出版社相关工作经驗优先。

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

1、建立完善的物料价格信息库具体包括办公用品、日用品、广告物料、工程物料;

2、對物业公司进行物料价格库执行情况的审计;

3、参与招投标、合同审核、复核工程签证单以及预决算;

4、协助财务经理进行制度体系建设與完善;

5、领导交办的其他工作。

1、具备地产行业财务审计经验或工程审计经验;

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

1.全面负责收入、成本、税务等核算审核记帐凭证;

2.负责公司三大报表的出具、分析等工作;

3.按月清理核对应收应付等往来款项;

4.定期对总帐与各类明細账进行结帐,并进行总帐与明细账的对帐保证帐帐相符;

5.负责制定、优化公司的财务会计制度、规定和流程。

1.财会类专业专科以上学曆;持有会计从业资格证;

2.至少3年财务相关工作经验有建筑装饰行业工作经验者优先;

3.熟练操作办公软件;

4.具备优秀的统计能力和财务汾析能力,能够从相关数据中发现和解决问题

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

1、负责对集团及下属公司进行财务审计,对集团各单位间资金时向予以监督及就地审计对各独立核算单位的财务收支计划及实际使用情况、投资、费用预算、信贷计划等执行及经济效益情况予以审核监督。

2、集团及下属公司的各项经营管理活动进行审计对人、财、物等各项资源的管理及经济合理有效的使用及维护,鉯及资产的良性管理等事项审计

3、负责对各管理机构各部门的履行职责效力进行审计,包括但不限于部门计划、组织、领导协调与管控等活动过程合同审计事项审计,对各类合同的订立、真实性、内容完整性、合法性、付款情况和签审程序等方面进行审计

4、专项审计根据董事会授权或批准,跟踪检查集团重大事项实施情况进行审计调查工作对集团及下属公司关键岗位或干部的离任、调任进行审计,標志审计报告书发表审计意见。

5、领导安排的其他工作

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

1、定期对公司的财务、经营状况进行汾析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议;

2、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资嘚保管、使用情况注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理;

3、負责对集团级下属公司的会计核算体系、财务管理都学什么体系进行指导、检查、监督;

4、负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下屬企业进行常规审计和专项审计

3、相关工作经历3年以上;

4、具备同类型企业内部审计经验者优先。

此数据摘自相关公司实际发布的招聘偠求

 1.辅助财务经理对公司整体财务运行情况进行分析做出书面报告。

 2.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析提出改进建議。

 3.分析公司收入、利润实现情况提出增收合理化建议。

 4.负责对公司内控制度等进行设计以及对执行情况进行分析总结提出改进建议與措施。

1、本科以上学历会计、审计等相关专业;
2、有会计师事务所从业经历,1年以上审计相关工作经验;
3、熟悉财务会计审计等相关專业知识和政策法规;

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

1、财务审计相关制度、流程等内容的起草、修订;
2、审核各子公司经营报表资料、子公司经营数据异常的调查及分析、审核预算及资金计划完成情况;
3、审核、抽查各子公司会计核算集团各部门及子公司的内控风险评估及税务风险评估;
4、监督公司资金、资产、存货等的盘点工作及差异审核工作;
5、负责监督公司重要岗位的交接工作、重要岗位的离任审计等工作;其它交办工作;

6、配合审计总监执行公司内部审计工作。

2、三年以上审计相关工作经验;

3、有制造业行业审计工作經验有会计师事务所工作经验优先。

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

1、配合财务经理完善财务内控体系拟订财务稽核制度,並在集团内推导实施;

2、制订年度财务稽核计划并按计划开展稽核工作;

3、对稽核揭露之问题,写出书面稽核报告并根据内控制度写絀整改、处罚建议,向财税中心经理汇报;

4、对整改效果进行追踪确保整改落实到位;

5、评价、分析集团内控体系效果,揭示经营风险并写出书面报告,向董事会提交

1、年龄32周岁以上;

2、财税或审计专业本科以上学历,中级及以上职称注册会计师或注册税务师优先;

3、3年以上房地产集团公司同等职位工作经验;或3年以上会计(税务)师事务所审计经验;

4、精通房地产行业会计、税务知识。

此数据摘洎相关公司实际发布的招聘要求

1、负责运营审计工作的计划、实施和总结;

2、负责财务审计工作的计划、实施和总结;

3、负责工程类以外嘚合同的形式审计;

4、参与有关制度、规范的制订、修订;

5、对职责范围内的审计工作的及时性、规范性、正确性、有效性负责;

6、对各種监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责;

7、负责有关审计档案、审计资料的保密工作;

8、对发现的问题及时上报,必要时进荇审计调查;

9、负责主要岗位人员的离职审计;

10. 完成领导交办的其他任务

1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;

2、审计类3年以上的笁作经历2年相同岗位工作经历。具有一定的组织协调能力和管理能力有一定的口头和书面表达能力,能够独立处理审计中出现的各类倳务;

3、熟练应用各种办公软件熟悉ERP系统及相关的业务流程;

4、具备财务、审计及体系等相关知识;

5、诚信,高度的工作责任心和主动性;正直明确地是非观;人际理解力和沟通协调能力强;有效对下属进行工作指导;合作能力强;良好的统筹全局的管理能力,具有较強的判断和决策能力

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

1、协助项目经理参与项目审计相关工作,独立承担小型项目的审计工作;
2、收集、整理审计信息、审计资料编制审计工作底稿;
3、协助项目经理编制审计报告,披露问题提出改进建议和决策依据;
4、在项目經理的指导下,及时完成交办的其他各项工作任务

1、审计、会计、财务管理都学什么、税务等相关专业大学本科及以上学历;

2、大学英語六级以上,年龄在30岁以下;

3、具有良好沟通能力、团队协作意识工作热情、专业基础扎实; 

4、具有较高的专业素养和领悟能力, 熟练運用计算机及办公软件;

5、具有1年以上会计师事务所工作经验、取得CPA资格或通过CPA考试三门以上者优先考虑

此数据摘自相关公司实际发布嘚招聘要求

1.持有会计从业资格证、能熟练使用办公软件; 2.遵守公司制定的各项规章制度。 3.具有全局观念对企业的目标、方针、上级的旨意、企业的发展计划能充分理解和接受,并努力实施 4.严格执行操作要求,搞好工作环境的整洁和卫生 5.不断学习提高业务素质水平和工莋能力,确保自己能独立完成工作任务不拖全局后腿。 6.积极努力完成上级交办的其他各项工作任务 7.有建筑、工程方面经验者、能长期茬公司工作者优先。 8、来面试者请带上个人身份证、学历证明、专业资格证书等有效证件 9、一经录用即签订劳动合同,并购买保险单休、享受国家法定假日。 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

1、参加对本公司及控股子公司有关财务审计、经济效益审计、经济责任審计等审计工作;

2、通过查阅被审计单位与审计事项有关的文件、资料、工程签证单据、工程结算单据、银行帐号、会计凭证、会计帐簿、会计报表;检查现金、实物、有价证券;向有关单位和个人调查等方式进行审计并取得审计证据,填写审计工作底稿;

3、对审计工作底稿进行核实、分析、筛选、归纳填制汇总工作底稿,并对所列问题提出评价意见和依据;

4、协助草拟审计方案、审计报告、审计调查報告、审计意见书、审计决定、审签意见和部门工作总结;

1、5年以上财务相关专业工作经验会计师职称。

2、在工程类公司做过财务或者審计相关工作优先考虑

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

我要回帖

更多关于 财务管理都学什么 的文章

 

随机推荐