公司收到一笔检测费1.8万元的专票,该收到生育津贴怎么做账账?

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于,13:04:52 发布
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<h1 class="text-weight detail_title" id="16年度年报报过了,现在收到一张费用发票,是去年的租金,请问我该怎么做账呢。16年的年报还要更改吗,企业所得税汇算清缴有影响吗
官方答疑老师
注册税务师/中级会计师
您好!直接做到今年算了。
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公司新成立收到一笔款该怎么记账
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公司成立了3个月左右我上班1个礼拜
想问下公司收到了一笔专项款(10万),合约标明10%拿来支付工资的(1万),其他的自行自配 (9万)
所以我录入时应该:
贷 专项应付款 9 万
贷 其他应付款 还是 应付职工薪酬 1 万
因为两个都可以拿来放工资所以不知道放哪个好
还是说全部都放到专项应付款里面比较好用的时候再拆出来?
借 银行 10万
贷 专项应付款 10 万
计提工资:
借 主营成本-工资 1 万
贷 应付工资 1 万
借 应付工资 1 万
贷 银行 1 万
借 专项应付款 1 万
贷 主营成本-工资 1 万
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这种业务确实比较少,我们公司长期挂了一比专项应付款,我把他转入了资本公积。
首先你要明确收到的这笔钱,是专项应付款还是政府补助,他们的账务处理方法是不一样的。
专项应付款是核算企业取得政府作为企业所有者投入的具有专项用途的资金(后期转入资本公积或实收资本),政府补助是企业从政府无偿取得资金或非货币性资产,包括财政拨款、财政贴息、税上返还等形式。
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这种业务确实比较少,我们公司长期挂了一比专项应付款,我把他转入了资本公积。
首先你要明确收到的这笔钱 ...
我想他是专项应付款,问题是我不懂怎么处理他好因为里面还涉及指定部分支付工资
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借 银行 10万
贷 专项应付款 10 万
计提工资:
借 主营成本-工资 1 万
贷 应付工资 1 万
借 应付工资 1 万
贷 银行 1 万
1、以上分录正确:正确表示收到此笔款项,和支付款项。
2、结转这笔分录不用做
后期我认为这样做:
3、建一个台帐吧,把专项应付款的支付进行登记,以备后查;
4、若支付完毕,把专项应付款转入实收资本(若属政府投资),若不属政府投资,转入资本工资
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转入资本公积
中国会计社区官方微信公众号:会计通。公司本月收到一张维修费的增值税专用发票,应如何做抵扣的分录啊?去年有一张同样的维修费的增值税专用发票,未入账,&span class=&#039;hot-word&#039;&税务&/span&要求补税,补税后又该如何做分录呀?急!急!谢谢啦。
1、本月收到一张维修费的增值税专用发票,应如何做抵扣的分录啊?
借:管理费用(或制造费用等)--修理费
借:应交税金--增值税(进项税额)
贷:银行存款等
2、去年有一张同样的维修费的增值税专用发票,未入账,税务要求补税,补税后又该如何做分录呀?
(1)按上年补交税近作分录
借:以前年度损益调整
贷:应交税费--增值税检查调整
(2)查补转出
借:应交税费--增值税检查调整
贷:应交税费--未交增值税
(3)补交增值税时
借:应交税费--未交增值税
贷:银行存款
(4)结转调整
借:利润分配--未分配利润
贷:以前年度损益调整
09:59 补充问题
当月进行抵扣时,抵扣的金额,应填写在增值税纳税申报表的附表(本期进项税额明细表)中的哪一项中?
填写在:...
其他答案(共1个回答)
费用(或制造费用等)--修理费
借:应交税金--增值税(进项税额)
贷:银行存款等
2、去年有一张同样的维修费的增值税专用发票,未入账,税务要求补税,补税后又该如何做分录呀?
(1)按上年补交税近作分录
借:以前年度损益调整
贷:应交税费--增值税检查调整
(2)查补转出
借:应交税费-...
1、本月收到一张维修费的增值税专用发票,应如何做抵扣的分录啊?
借:相关信息费用(或制造费用等)--修理费
借:应交税金--增值税(进项税额)
贷:银行存款等
2、去年有一张同样的维修费的增值税专用发票,未入账,税务要求补税,补税后又该如何做分录呀?
(1)按上年补交税近作分录
借:以前年度损益调整
贷:应交税费--增值税检查调整
(2)查补转出
借:应交税费--增值税检查调整
贷:应交税费--未交增值税
(3)补交增值税时
借:应交税费--未交增值税
贷:银行存款
(4)结转调整
借:利润分配--未分配利润
贷:以前年度损益调整
如果是支付的管理部门的维修费,计入“管理费用--修理费”科目。
如果是支付的销售部门的维修费,计入“营业费用--修理费”科目。
如果是支付的车间的维修费,计入“...
增值税的进项税可以抵扣,但需注意在税票开出三个月内必需到税务局申报,否则不能抵扣,另购入的固定资产的进项税目前在我国大部份都区也不能抵扣,对了还有你的企业要是一...
“因此我们专用发票先认证,再在每月申报时,把已经认证的发票转为不抵扣发票”
----认证通过,应先将税额计入“应交税金-应交增值税-进项税额”,不允许抵扣时应作...
接楼上蓑笠翁圣人的答案:
1、一般纳税人在销售货物时,不论开的是增值税专用发票还是增值税普通发票,都要按照17%计算销项税额。
借:应收账款或银行存款
贷:主营...
可以抵扣。 分录: 1、支付维修费取得发票:借:固定资产/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项) 贷:库存现金/银行存款 2、计算每月应缴增值税:月合...
答: 初级财务会计实务靠递延所得税资产和递延所得税负债吗
答: 工行有个理财产品,月存.每年利息好几百。连存10年有分红,我算了一下很划算,比基金和单纯的存款都好,你去了解一下。
答: 工行有个理财产品,月存.每年利息好几百。连存10年有分红,我算了一下很划算,比基金和单纯的存款都好,你去了解一下。
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这个问题分类似乎错了
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相关问答:123456789101112131415之前公司支付了一笔知识产权相关问答:123456789101112131415费用,2万多.挂其他应收款,现在发票到,是国家知识产权局开的专利费,请问怎样作帐分录,是直接入管理费用吗,还是要入待摊费用.谢谢
1、根据发票入帐
借:无形资产--专利费
贷:其他应收款
2、无形资产摊销分录
(1)原企业会计制度摊销分录
借:管理费用--无形资产摊销
贷:无形资产
(2)新会计准则摊销分录
借:管理费用--无形资产摊销
贷:累计摊销
3、无形资产摊销规定
(1)无形资产的成本,应当自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,处置无形资产的当月不再摊销。即,当月增加的无形资产,当月开始摊销;当月减少的无形资产,当月不再摊销。
(2)如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:
①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销期不应超过合同规定的受益年限;
②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销期不应超过法律规定...
其他答案(共1个回答)
相关问答:12<a href="/b/1hBNwpp5sJ.html...
要是知识产权是无形资产,目前是知识产权费用,入管理费用
1、如果形成了一个专利。那么就作为 这个专利的成本一项,合并其他为形成这项专利的费用一起
借:无形资产
贷:银行存款
2、如果没有形成企业的一个专利,那么可以直...
··正常的经营支出,列入成本,税前开支。
借:管理费用--无形资产摊销
贷:无形资产--专利费
答: 大连会计记账中遇到白条怎么处理
答: 工行有个理财产品,月存.每年利息好几百。连存10年有分红,我算了一下很划算,比基金和单纯的存款都好,你去了解一下。
答: 工行有个理财产品,月存.每年利息好几百。连存10年有分红,我算了一下很划算,比基金和单纯的存款都好,你去了解一下。
答: 工行有个理财产品,月存.每年利息好几百。连存10年有分红,我算了一下很划算,比基金和单纯的存款都好,你去了解一下。
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