税控软件税控系统服务费抵扣是不是当年不抵扣过期作废

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防伪税控服务费全额抵扣可以吗?会计分录怎么做?
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防伪税控软件服务费是可以全额抵扣吗?分录怎么做?没有认证,报表怎么填 ?
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向国税局申报增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额的步骤如下:\& B! a! q% y- }0 v6 z
& && &&&一、写申请,标题“关于增值税税控系统专用设备和技术维护费抵减增值税税额的申请”,与上你属地税局名,照搬[2012]15号文件精神就可,加上企业支付设备或维护费的时间就行,特向贵局(税务局)申请给予减免!
5 O& J+ O1 a+ F& && & 二、减免税的表格:减名税种-增值税,原因是其他减免原因,减免退方式-按幅度减免,幅度-1.0,所属时期起:填申请当月1日,所属时期止:空,减免理由:对增值税纳税人购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税中全额抵减(有的地区需要填这个表的)
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是不是防伪开票系统续期的那笔费用啊 有地税发票的 可以去税务局柜台认证抵扣进项税 我试过了 最新规定 航天的这些地税发票可以抵扣进项
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是的,我都用过。
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防伪税控系统每年的维护费也可以抵扣进项呢。
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防伪税控服务费是航天信息有限公司开的普通发票,这个也能去认证的?能抵扣的?
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开的普通发票也能抵扣的?要先去认证了,才可以抵扣吧?
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税务处理& & 《财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税[2012]5号)规定,增值税纳税人日以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减。增值税纳税人非初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用,由其自行负担,不得在增值税应纳税额中抵减。
! J- j\' a6 E; E) x4 _& & 增值税税控系统包括:增值税防伪税控系统、货物运输业增值税专用发票税控系统、机动车销售统一发票税控系统和公路、内河货物运输业发票税控系统。% r\& `$ J7 d3 s: H, V! ]) ?
& & 增值税防伪税控系统的专用设备包括金税卡、IC卡、读卡器或金税盘和报税盘;货物运输业增值税专用发票税控系统专用设备包括税控盘和报税盘;机动车销售统一发票税控系统和公路、内河货物运输业发票税控系统专用设备包括税控盘和传输盘。: p7 k0 {! t, X& ?
& & 增值税纳税人日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的日以前的技术维护费),可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票,在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。技术维护费按照价格主管部门核定的标准执行。; H% V8 N) ~\' w
& & 增值税一般纳税人支付的两项费用在增值税应纳税额中全额抵减的,其增值税专用发票不作为增值税抵扣凭证,其进项税额不得从销项税额中抵扣。
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增值税纳税人初次购买增值税税控系统专用设备或缴纳技术维护费,应借记费用类科目,贷记相关科目;抵减增值税应纳税额时,按当期实际抵减额,应借记“应交税金——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“营业外收入”科目。
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  根据您提供的信息,我们回复如下&如果信息不完整,请与我们再次沟通!
个人认为可以抵减税额,这不是抵扣。财税[2012]15号&二、增值税纳税人日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的日以前的技术维护费),可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票,在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。技术维护费按照价格主管部门核定的标准执行。
三、增值税一般纳税人支付的二项费用在增值税应纳税额中全额抵减的,其增值税专用发票不作为增值税抵扣凭证,其进项税额不得从销项税额中抵扣。
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