期末结账时装修应注意哪些问题的问题有哪些

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年终结账应注意七大事项
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期末结账方法 会计期末结账注意事项 会计结账 会计资源网 日  期末结账方法 会计期末结账注意事项 会计结账 会计资源网 期末结账的方法   (1)现金、银行存款日记帐平时只需结计本月发生额合计数,12月末既需结计本月发生额合计数也要结计本年发生额合计数。结帐时在最后一笔经济业务记录下面划一条单红线,结出本月发生额合计数,在摘要栏内注明“本月合计”字样,在下面再画一..
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期末结账方法 会计期末结账注意事项 会计结
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会计年底必备功课:结账的流程及注意事项
来源:重庆国税&   |
会计要做的工作是结账,结账的前后需要注意哪些事项和结账的具体流程呢?
结账,是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额。
《会计基础工作规范》规定的结账程序及方法是:
(1)结账前,必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。
(2)结账时,应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发生额的,应当在摘要栏内注明&本月合计&字样,并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的,应当在摘要栏内注明&本年累计&字样,并在下面通栏划单红线;12月末的&本年累计&就是全年累计发生额,全年累计发生额下应当通栏划双红线,年度终了结账时,所有总账账户都应当结出全年发生额和年末余额。
(3)年度终了,要把各账户的余额结转到下一会计年度,并在摘要栏注明&结转下年&字样;在下一会计年度新建有关会计账簿的第一余额栏内填写上年结转的余额,并在摘要栏注明&上年结转&字样。
结帐时怎样根据不同的账户记录分别采用不同的方法?
(1)对于不需要按月结计本期发生额的账户,如各项应收款明细账和各项财产物资明细帐等,每次记帐以后,都要随时结出余额,每月最后一笔余额即为月末余额。也就是说,月末余额就是本月最后一笔经济业务记录的同一行内的余额。月末结账时,只需要在最后一笔经济业务记录之下划一单红线,不需要再结计一次余额。
(2)现金、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、费用等明细账,每月结账时,要在最后一笔经济业务记录下面划一单红线,结出本月发生额和余额,在摘要栏内注明&本月合计&字样,在下面再划一条单红线。
(3)需要结计本年累计发生额的某些明细账户,如产品销售收入、成本明细账等,每月结账时,应在&本月合计&行下结计自年初起至本月末止的累计发生额,登记在月份发生额下面,在摘要栏内注明&本年累计&字样,并在下面再划一单红线。12月末的&本年累计&就是全年累计发生额,并在全年累计发生额下划双红线。
(4)总账账户平时只需结计月末余额。年终结账时,为了反映全年各项资产、负债及所有者权益增减变动的全貌,便于核对账目,要将所有总账账户结计全年发生额和年末余额,在摘要栏内注明&本年合计&字样,并在合计数下划一双红线。采用棋盘式总张账和科目汇总表代替总账的单位,年终结账,应当汇编一张全年合计的科目汇总表和棋盘式总账。
(5)需要结计本月发生额的某些账户,如果本月只发生一笔经济业务,由于这笔记录的金额就是本月发生额,结账时,只要在此行记录下划一单红线,表示与下月的发生额分开就可以了,不需另结出&本月合计&数。
结账时如何划线?
结账划线的目的,是为了突出本月合计数及月末余额,表示本会计期的会计记录已经截止或结束,并将本期与下期的记录明显分开。根据《会计基础工作规范》规定,月结划单线,年结划双线。划线时,应划红线;划线应划通栏线,不应只在本帐页中的金额部分划线。
结账时对于账户余额怎样填写?
一般说来,每月结账时,应将帐户的月末余额写在本月最后一笔经济业务记录的同一行内。但在现金日记账、银行存款日记账和其他需要按月结计发生额的账户,如各种成本、费用、收入的明细账等,每月结账时,还应将月末余额与本月发生额写在同一行内,在摘要栏注明&本月合计&字样。这样做,账户记录中的月初余额加减本期发生额等于月末余额,便于账户记录的稽核。需要结计本年累计发生额的某些明细账户,每月结账时,&本月合计&行已有余额的,&本年累计&行就不必再写余额了。
结账时能否用红字?
账簿记录中使用的红字,具有特定的涵义,它表示蓝字金额的减少或负数余额。因此,结帐时,如果出现负数余额,可以用红字在余额栏登记,但如果余额栏前印有余额的方向(如借或贷),则应用蓝黑墨水书写,而不得使用红色墨水。
怎样把有余额的账户余额结转至下年?
对于怎样把有余额的账户余额结转下年,实际工作中有以下两种不规范的方法:
(1)将本账户年末余额,以相反的方向记人最后一笔账下的发生额内,例如某账户年末为借方余额,在结帐时,将此项余额填列在贷方发生额栏内(余额如为贷方,则作相反记录),在摘要栏填明&结转下年&字样,在&借或贷&栏内填&平&字并在余额栏的&元&位上填列符号,表示帐目已经结平。
(2)在&本年累计&发生额的次行,将年初余额按其同方向记入发生额栏内,并在摘要栏内填明&上年结转&字样;在次行登记年末余额,如为借方余额,填人贷方发生额栏内,反之记人借方,并在摘要栏填明&结转下年&字样。同时,在该行的下端加计借、贷各方的总计数,并在该行摘要栏内填列&总计&两字,在&借或贷&栏内填&平&字,在余额栏的&元&位上填列&0&符号,以示账目已结平。
正确的方法应该是:年度终了结账时,有余额的帐户的余额,直接记入新账余额栏内即可,不需要编制记帐凭证,也不必将余额再记入本年账户的借方或贷方(收方或付方),使本年有余额的账户的余额变为零。因为,既然年末是有余额的账户,余额就应当如实地在账户中加以反映,这样更显得清晰、明了。否则,就混淆了有余额的账户和无余额的账户的区别。
对于新的会计年度建账问题,一般说来,总账、日记账和多数明细账应每年更换一次。但有些财产物资明细账和债权债务明细账,由于材料品种、规格和往来单位较多,更换新账,重抄一遍工作量较大,因此,可以跨年度使用,不必每年更换一次。各种备查簿也可以连续使用。 【】 责任编辑:zx
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当前位置: >题目详情
账务处理系统进行期末结账处理时,要注意(&&&)
A.各科目的摊、提、结转必须在结账以前完成&&&&&B.当月输入的记账凭证必须全部记账&&&&&&C.上月未结账的本月无法结账&&&&&&&&&&&&&&&&&&&D.每月可以结账多次
正确答案:A,B,C
答案解析:
统&&&&&&&计:共计0人答过,平均正确率0%
问&&&&&&&题:进入发帖帮助
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在本期所有的会计业务全部处理完毕之后,就可以进行期末结账处理了。系统的数据处理都是针对于本期的,要进行下一期间的处理,必须将本期的账务全部进行结账处理,系统才能进入下一期间。第一步:在账务处理窗口中单击〈期末结账〉按钮,系统进入结账处理界面,如下图所示:在此窗口中系统对在做结账工作中需要注意的事项进行说明。第二步:输入口令开始结账在上述窗口中查看完毕之后,单击〈前进〉按钮,系统即要求输入用户口令..
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金蝶期末结账注意事项
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