你好,我想问一下我们以前是用友t3帐套恢复现在想换成u8库存商品不按期初余额建账可以吗?该怎么做?急急急谢谢

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T3库存管理常见问题
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教你如何使用用友T3软件
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T3用友软件会计记账,试算结果不平衡怎么办??
有人说在期初余额里改,怎么改呢?
我有更好的答案
期初试算平衡表不平衡,借贷方金额不一致一般有以下几种可能:1、遗漏。漏记了某个科目的期初余额2、金额输入错误。比如说多输入或是少输入一个0等.3、科目输入错误,误将负债或是所有者权益科目输入资产类别,反之亦然。处理方法:如果只是才刚设置初始数据,并没有记账,那只需要在期初余额里寻找有误的金额或是遗漏的项目就好。如果已经发生业务往来,进行了账务处理,然后才发现期初试算结果不平衡:1、取消所有的记账,取消所有的审核。2、看此时是否还是平衡,发生额及余额(包含未记账凭证)。3、若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符,那就是初始设置时候登录错误,在期初余额里找出差错更正就好。4、若是初始登录没有错误,逐笔查看未记账凭证是否有问题,找出差错更正后重新审核,如果可以通过,再做记账审核等程序。
采纳率:88%
来自团队:
在启用帐套的时候不是有输入期初数的步骤么,在那里改,可以通过反初始化的步骤去做的。
怎么输呢,我是照书上输入期初余额的。 什么是反初始化?
。。。按书上。。。我无语了。反初始化就是电算化软件中将帐套返回到初始化前的步骤,在这个步骤里才能修改科目的期初余额。你会不会把方向什么的输错了。
啊————,那又要重做了,好麻烦呀,费了很多力气才填完凭证刚刚发现有地方 错了,不是有个应收账款和应付账款的辅助账余额设置嘛,我后来填制凭证的时候把借方和贷方的公司弄错了,后面记账汇总的时候肯定出错,但怎么会有这么大的差额呢,整整差了500多万呢。。
汗,你在填完科目期初数后要试算一下是否平衡再点击完成初始化去进行账务处理。
意思是说在填制凭证前要先试算一下期初数?
我在期初余额里看了一下,权益类账户余额是空的?是不是这儿有问题?
汗,所有者权益类账户不应该没期初数吧?实收资本肯定得有的。要不你做完期初数后截图放上来,我帮你看下具体是什么情况。
本回答被提问者采纳
是期初余额录入时错了吧,要不资产多,要不负债少了,检查检查...另外,错了的科目要从小的级别开始改,用过的科目要把凭证科目改了才行。现在是还在期初还是已经录到期末了?期末的话比较麻烦
要结转了,我在期初余额里看了下,权益类科目的余额是空的,怎么回事?
资产和负债差太远了,就算是权益无填,也不至于差那么远,可能资产多输了或者负债也少输了,录入期初时权益有数么?下次真的要录完期初后试算下再录凭证啊!~还有用辅助账更麻烦了...不过还是先看回期初数是不是真的无错,每个科目都看。是作业而已吧?
恩,但我做的企业就那20万负债,我有个地方错了,就是填凭证的时候没有对照辅助账来做,业务对象(公司)弄混了,请问这个影响大吗,我觉得即使那儿错了点儿,借贷双方也不会差的这么多吧?
填凭证不影响期初额,期初不平就是期初录入有问题,可以点入期初的位置看看是哪个科目金额不对,如果金额真的无错,那么就可能是某些新增科目借贷方设错了,通常二级科目会跟着一级科目。不过说真的,最多就给你知道哪里错了,如果科目已经使用了,就不能再改期初额。所以要么跟老师讲做错了,要么讲不见了~~回去检查期初数是金额还是借贷方有问题吧~正常作业都会给权益期初额的,由于不知你做的过程,所以只能这样了
直接在期初余额里面改期初数,然后试算一下
权益类 :平 是什么意思?
就是没有期初数
软件记账不平衡是软件程序有问题,续联系软件工程师。用友总账是用友通产品财务系统的核心,业务数据在生成凭证以后,全部归集到总账系统进行处理,总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作;从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。使财务核算自动化、专业化,财务数据精细化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度,及时、真实、可靠地进行账务处理,为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。用友总账模块:包括往来管理、现金银行、项目管理用友总账特点:ü 灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总;ü 多种账务处理、查询、输出;ü 期末汇总、自动结转损益、转账及结账;ü 完全支持成长型企业会计制度,系统预制成长型企业会计科目、财务报表;ü 部门、人员、项目、客户、供应商全面管理;报表介绍用友财务报表是用友软件股份有限公司开发的电子表格软件。用友财务报表独立运行时,适用于处理日常办公事物。可以完成制作表格、数据运算、做图形、打印等电子表的所有功能。用财务报表与账务系统同时运行时,作为通用财经报表系统使用,适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门。
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答案长度必须超过10个字,请勿发布无效或违法言论。
(共有1个回答)
用友T3年初利润表没有上年余额,这是正确的。
这与结转或没结转,没有任何联系。
有没有毅力啊?自己输吧
没有毅力的话用工具吧,你2012年的账套是不是跟2011一差不多啊,直接把账套资料复制过去好了,你不是有个总账工具么,打开它,里面有
正确的方法是在本年对前一年的错误做更正分录,去年的帐一般不要做修改。
如果实在是想该帐,可以按照以下方法操作
1、先把2010年的帐,反结账、反记账,反审核
请检查一下:是否存在金额写错、计算错误、借贷方向写错等问题。
可以做凭证调一下账。
年度终了,要将各账户的余额结转到下一会计年度,并在摘要 栏注明“结转下年”字样;在下年会计年度建新账簿第一行余额栏内填写上年结转的余额,并在摘要栏注明“上年结转
期末损益结转:本年利润在贷方说明收入比费用多,盈利
主要是看利润表,利润表中如果净利润是负数就是亏损。你所说的u8里面的发生额及余额只能看某一科目的变化
完全可以而的
营业外支出一定是要编制到利润表里的在说了,损益类科目那个不得结转到本年利润,跟这个没关系
考试的时候题目有说的,会让你把资产负债表和利润表保存到指定的文件夹下面
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