2017年建筑服务预征缴纳税款各项税款情况表是借方数吗

利润表中企业所得税费用取数是取的本年累计发生额借方数么_百度知道
利润表中企业所得税费用取数是取的本年累计发生额借方数么
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利润表中企业所得税费用取数: 利润表本期数取得是“所得税”科目本月借方发生额; 利润表本年累计数取得是“所得税”科目本年借方累计发生额。 希望能帮助到您!
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来自团队:
不一样,3、6、9、12这四个月的数值是取的一季度到四季度各季度的值,累计数是取得每季所得税的和。
所得税费用包括当期所得税和递延所得税,其借方发生额为计入本期费用的金额,贷方为损益结转,应以借方发生额计入利润表所得税费用
借贷方都一样
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。应交税金-应交所得税借方余额怎么办?_百度知道
应交税金-应交所得税借方余额怎么办?
以前会计做的帐,企业所得税从来没有计提,就是交时借:应交税金-应交企业所税贷银行存款,这样几年下来借方就累计到了十多万,请问高手门,如何调整回来,调整回来后对利润会产生什么影响?(因为我也是个新手,只知道这样不计提不对,但不知怎么调整)
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应交税金-应交所得税账户,借方为解缴税款,贷方为计提税款。现在账面出现有借方余额,一般情况应该是税金缴纳时入账,所以有借方余额。而税金计提的账务没有处理的情况存在。如确实是这种情况,补上这笔计提税款的分录后,该账户余额可为零。
采纳率:47%
来自团队:
将此额进行调整,具体财务处理为:借:以前年度损益调整
贷:应交税金-应交所得税同时:借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
本回答被提问者和网友采纳
借:应交税金-所得税
贷:未分配利润
我没明白,你的意思是不是没有把这部分所得税计入当年的本年利润里!
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统计局申报表《生产经营和财务情况》表内有实缴纳税总额,包括哪些科目的金额啊?
销项税,进项税,所得税,个调税,营业税,出口退税,印花税,等等都包括么?是不是应交税金科目下的本期余额呢?总感觉哪里不对
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可以查看“应交税费”借方,那些是实际缴纳的税款,含增值税、附加税、所得税等,企业缴纳的税款90%都在那里了。还有就是管理费用借方的二级明细,印花税、车船税、房产税等在那个科目。出口退税已经在应交税费账户里减除了,不用单独计算。
来自:求助得到的回答
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那个指标的口径是除了个人所得税和企业所得税的所有税都算。
除个税和关税以外的税款
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我想知道在科目余额表中,应交税费的本期发生额借方和贷方是怎么填写
我想知道在科目余额表中,应交税费的本期发生额借方和贷方是怎么填写,本期借方发生额中是否包括本期交的上期的发生的应交税费,谢谢
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应交税费借方本期发生额是本期实际交纳的各种应交税费合计。
应交税费贷方本期发生额是本期发生的应该交纳的各种税费。
企业应通过“应交税费”。科目,总括反映各种税费的交纳情况,并按照应交税费项目进行明细核算。该科目贷方登记应交纳的各种税费等,借方登记实际交纳的税费;期末余额一般在贷方,.反映企业尚未交纳的税费,期末余额如在借方,反映企业多交或尚未抵扣的税费。企业缴纳的印花税、耕地占用税等不需要预计应交数的税金,不通过“应交税费”科目核算。
采纳率:87%
贷方是你自己计提的应该交的税金,借方是你实际交了的,包括本期交上期的
本回答被提问者采纳
上月初交的税款肯定不是在本期发生额,应该是本期初交上月款款的那一笔才是在本期发生额,贷方发生额是你计提或结转的税费,借方是你本期交纳的税款。
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注册会计师
老师,小规模的纳税人 企业所得税年报要填写那些表格
于,15:20:00补充问题
怎么没有B表,都是A表
于,15:34:02补充问题
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官方答疑老师
注册会计师+中级会计师
贷方计提数
官方答疑老师
B表就可以了
官方答疑老师
你们是查账征收啊,建议你听一下税务实操所得税申报课程
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