开3%的税票可不可以用17%的哪些进项税不能抵扣抵扣

是小规模纳税人,那如果供应商给开增值税专用发票17%个点的,可以抵扣进项税吗_百度文库
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是小规模纳税人,那如果供应商给开增值税专用发票17%个点的,可以抵扣进项税吗
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3%的发票和17%的增值税发票的区别
开3%的发票和17%的增值税发票有什么区别呢?比如:货物以1万元买入,
生产商开3%的票,我们多付3%,我们的进项抵扣也是3%
他们开17%的票,我们是多付他们17%么,我们的进项抵扣也还是17%,这些说法对么?什么是进项抵扣?
对于他们这个3%,17%有什么区别啊
请各位高人详细指点此类相关问题
[ 本帖最后由 ~Rita~Rose~ 于
10:03 编辑 ]
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3%的发票和17%的增值税发票的区别 求助
怎么没人指教啊?都两天啦...
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首先你要搞清楚增值税专用发票跟普通发票的区别。
3%是普通发票(价内税),不能抵扣进项税。增值税抵扣是针对一般纳税人所开具的专用发票,也就是你17%的发票(价外税)。
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17%与3%的区别,前者是一般纳税人 后者是小规模代开票
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如果你们的商品退税率高的话那么如果开的是3%的票,那么就只能退3了
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回复 #3 深海阳光 的帖子
再请问什么是进项税?
生产商开3%的票,我们还要多付他们多付3%么?
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3%的发票和17%的增值税发票的区别
3%的发票到底可不可以退税?
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3%是可以退税的......就退3个点,我们有的,就是这样做的
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好像3%只能用于做账吧
(蓝天下的田野)
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回复 #6 ~Rita~Rose~ 的帖子
比如你去采购,对方开给你的增值税专用发票就是你的进项税发票,对于开平方而言就是销项税发票,具体的你可以看发票联次,发票联 抵扣联(进项税)都有在发票的右测标注好。
3个点的普通发票是不可以退税的。
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3%那种,是小规模纳税人的。
小规模纳税人出口,可以免税但不能退税。
如果你们不是以小规模纳税人为主体出口的,那么3%的发票,不能抵扣进项税,也不能退税。
建议楼主先看下税法,了解增值税。
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回复 #10 field510823 的帖子
明白了,谢谢!~~
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回复 #11 paypal-frank 的帖子
我们不是小规模纳税人,是一般纳税人。那么3%的发票,不能抵扣进项税,也不能退税,意思是这3%的发票仅可用作于财务做账呗?
再者,抵扣进项税中的“抵扣”是什么意思?
(蓝天下的田野)
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回复 #13 ~Rita~Rose~ 的帖子
小规模纳税人出口免税但是不退税。
3个点的税只能进成本。
比如”我销1000的货(不含税),要交17个点的税(销项)也就是170,你这批货的成本是500,你够这批货也付了17个点的税(进项税)也就是85,那么你应交的就是170-85 。这就抵扣的意思。
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回复 #14 field510823 的帖子
“3个点的税只能进成本”,? 意思是这3%的发票仅可用作于财务做账呗?
比如“我销1000的货(不含税),要交17个点的税(销项)也就是170,你这批货的成本是500,你够这批货也付了17个点的税(进项税)也就是85,那么你应交的就是170-85 。这一项中”我应该交的是170-85=85“ 是什么? 这一项的意思不就是我购进原材料时付了17%的税钱,然后得到了17%的增值税发票,等到卖出的时候我又叫了17%的税钱,又得到一张17%的发票,之后我在办理退税时,就可以再拿回来85不是么?
若我们的产品没有退税呢?要怎么处理?谢谢您再详细的帮我解析一下吧
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FOBShanghai.com小规模纳税人开的3%增值税发票一般纳税人可不可以抵扣相应的税??_百度知道
小规模纳税人开的3%增值税发票一般纳税人可不可以抵扣相应的税??
我公司是属于小规模纳税人的 ,与一般纳税人交易后要求我方开具17%的增值税发票,我该怎么处理??
我有更好的答案
你开具的增值税3%的发票对方可以抵扣,但是抵扣的税额是3%的税额。你给对方开不了17%的发票,除非你作假,让你的税额达到17%的税额,但是这样的话你的总计金额会很高的。也就是说如果你要给对方开1000元的金额发票,17%的税率税额是170,但是你开3%的发票税额时30,也就是你给对方开3%的发票,让你的税额=170,你要开发票的金额就变为5666.67了。这样.03=170.00
采纳率:40%
不可以,只可以开具3%的普通发票,对方按3%的税额进行进项抵扣。
参考资料:
2009年注册会计师教程
你不能开具增值税专用发票,但可以请主管税务机关代开税率为3%的增值税专用发票,发票接受方(一般纳税人)可按专用发票金额抵扣进项。
你开的发票不可以抵扣的,只能做账用!
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增值税发票3%及17%有什么区别及理解?
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一.两个税率针对两种纳税人,享受的税收的政策不一样。1.、3%为小规模纳税人增值税税率;17%为一般纳税人增值税税率;2.小规模纳税人不能抵扣进项税,只有一般纳税人才能抵扣进项税额。3.一般纳税人抵扣进项税的条件:(1)必须取得增值税专用发票才能抵扣进项税。(2)取得小规模纳税人在国税代开的增值税专用发票,可以按3%抵扣进项税。二. 一般纳税人开增值税专用发票,小规模纳税人开普通发票,二者区别在于:1.区别就在于购货方,取得增值税发票就可以抵扣,普通发票就不可以抵扣,不抵扣对他的是否交税就有影响。因此一般纳税人都要增值税发票。2..增值税专用发票(税率17%)是具有一般纳税人资格的企业开具的,增值税普通发票(税率3%)是小规模纳税人开具的。3.进项增值税发票经过认证可以抵扣销项税税金,增值税普通发票不能抵扣销项税。
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为何有些公司一定要17%增值税发票而不要3%的增值税发票
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为何有些公司一定要17%发票而不要3%的增值税发票?
我开3%的增值税发票给客户,客户他就要多付3%,他们的进项抵扣也是3%,
我开17%的票,他们要多付我17%,他们的进项抵扣也还是17%,
虽然17%他抵扣的多,但是他也付给我的多啊,
如果税前价格为1万元
1w*0.17=1700
1w*0.03=300
开3%的票,他要多给我300,他去抵扣300
开17%的票,他要多给我1700,他去抵扣1700
他抵扣虽然多了,可是他给我的也多了啊,这不是对等的吗?
比如收入为200.00元,进项为不含税收入100.00元,开3%的票对方多支付3.00元,开17%的票对方多支付17.00元。17-3=14.00元,两种开票方式客户开17%的多支付了14.00元,那当月计算缴纳增值税时:销项税额是:200.00*0.17=34.00元&&计算缴纳增值税 34.00-3.00=31.00&&,34.00-17=17.00元,开3% 的比开17%的多交了14.00元的税。两者相比其实是一样的。那所以对于客户来说17%和3%没有区别啊?!
本人对这块刚接触,求大虾解答下,谢谢了
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各位大侠出来解释一下啊
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签到天数: 22 天[LV.4]后起之秀
17%增值税发票,如果收票方是一般纳税人就可以进行抵扣啊,他要交的增值税是除了抵扣了17%,是交销项税额-进项税额的17%&&而已嘛,
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那要看对方是不是一般纳税人了,如果是的话,这17%是可以抵扣的;如果是小规模纳税人的话,那么就是开3%得票,而且是不可以抵扣进项税的。
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好贴,收藏
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签到天数: 60 天[LV.6]武林高手
对方如果是一般纳税人,就可以进行抵扣的
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签到天数: 60 天[LV.6]武林高手
3%的增值税发票,应该是不可以抵扣的吧
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签到天数: 120 天[LV.7]名震江湖
深呼吸0109 发表于
3%的增值税发票,应该是不可以抵扣的吧
一般纳税人可以抵3点的,6点的,7点的,11点的,13点的,17点的。
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签到天数: 120 天[LV.7]名震江湖
实际上是没有多大区别的。这个要看每个公司怎么个税务筹划了。
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签到天数: 5 天[LV.2]人海孤鸿
同问,小规模纳税人找税务局代开3%的专用票也是可以抵扣的。
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